您好 印花稅其他營(yíng)業(yè)賬簿免征 可以不予申報(bào)
印花稅申報(bào)顯示有減免性質(zhì) ,減免額不能為零,沒(méi)有業(yè)務(wù)申報(bào)為0,如何操作如何刪除減免稅代碼?
老師,您好,個(gè)體戶年底申報(bào)定期定額戶自行申報(bào)表填寫(xiě)保存時(shí)顯示減免性質(zhì)不為空時(shí),減免稅額不能為0,報(bào)表是自動(dòng)生成的,沒(méi)有改動(dòng),這是為什么呢
一般納稅人申報(bào)印花稅,購(gòu)銷(xiāo)合同108550元,保存時(shí)提示讓 說(shuō) 當(dāng)選擇了減免性質(zhì)代碼時(shí),減免額不能為0,什么意思 必須原則一個(gè)政策嗎?選哪個(gè)呢?
一般納稅人申報(bào)印花稅,購(gòu)銷(xiāo)合同108550元,保存時(shí)提示讓 說(shuō) 當(dāng)選擇了減免性質(zhì)代碼時(shí),減免額不能為0,什么意思 必須原則一個(gè)政策嗎?怎么填表呢?
2020年4月獲得金稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)280元,期間沒(méi)有發(fā)生任何業(yè)務(wù),沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),填報(bào)2020年12月的增值稅減免申報(bào)表本期發(fā)生額為0,本期應(yīng)抵減稅額自動(dòng)生成0,本期實(shí)際抵減稅額為280,保存時(shí)顯示本期實(shí)際抵減稅額不能大于本期應(yīng)抵減稅額,是沒(méi)有發(fā)生需要繳稅的銷(xiāo)項(xiàng)就還不能把維護(hù)費(fèi)填報(bào)上去嗎?維護(hù)費(fèi)發(fā)票減免有沒(méi)有期限?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師