都可以,如果你的金額比較大,你可以記長期待攤費(fèi)用,如果做了管理費(fèi)用,影響你的利潤分配。

老師,今年分公司3月份開始辦理營業(yè)執(zhí)照,1、一直沒有營業(yè)收入,但是有費(fèi)用發(fā)生了,現(xiàn)在是所有費(fèi)用都要記賬到 管理費(fèi)用-開辦費(fèi)這個(gè)科目嗎?還是放到長期待攤費(fèi)用。2、這樣年底了,怎么結(jié)轉(zhuǎn),正常結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,年終轉(zhuǎn)到借方利潤分配-未分配科目?屬于虧損了嗎?
老師,我這里迷糊,本年利潤轉(zhuǎn)未分配利潤,不管結(jié)轉(zhuǎn)10還是20,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤余額始終不變,這個(gè)是啥意思,我要是結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了也發(fā)現(xiàn)不了? 還有有時(shí)候用到以前的費(fèi)用收入,也就是損益類科目都要用未分配利潤嗎?對于這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤轉(zhuǎn)未分配利潤沒影響吧?
你好老師,有關(guān)合伙企業(yè)賬務(wù)處理,執(zhí)行小企業(yè)準(zhǔn)則,月底把收入、成本和費(fèi)用等損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,哪個(gè)期間再把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤呢,相關(guān)分錄: 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:本年利潤 是否需要做: 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 是這樣處理嗎?謝謝
去年無票成本計(jì)入管理費(fèi)用科目,然后年末結(jié)轉(zhuǎn)入未分配利潤了。24年企業(yè)所得稅沒有匯算清繳?,F(xiàn)在拿到票了,要記賬了。去年這個(gè)要怎么調(diào)整。入賬金額一樣但入賬科目要改。是不是借:對應(yīng)的成本費(fèi)用科目 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整未分配利潤 借:調(diào)整未分配利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項(xiàng)目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請問如何入賬?
我想問下這個(gè)分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場消費(fèi),經(jīng)營商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?

