你好 保險(xiǎn)員 是自己?jiǎn)T工嗎 還是勞務(wù)費(fèi) ?
保險(xiǎn)員的傭金怎么繳納個(gè)稅,怎么計(jì)算,謝謝
請(qǐng)問(wèn)繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)分錄怎么寫(xiě)?謝謝
老師好,已繳納的工傷保險(xiǎn),養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)分別怎么做會(huì)計(jì)分錄?謝謝
有的員工以前單位沒(méi)給交工傷保險(xiǎn),還有滯納金,怎么辦,謝謝
請(qǐng)問(wèn)保險(xiǎn)傭金怎么計(jì)算繳納個(gè)稅,比如2600元怎么計(jì)算
公司租房,法人簽字租不寫(xiě)公司名字可以入賬嗎
以現(xiàn)金5萬(wàn)入實(shí)收資本,那實(shí)收資本永遠(yuǎn)是5萬(wàn)不會(huì)變嗎
企業(yè)銷售貨物不開(kāi)發(fā)票的帳怎么處理?產(chǎn)生影響?
6稅兩費(fèi)具體包括哪些
老師,我們時(shí)候9月初申報(bào)8月增值稅后申報(bào)的出口退稅業(yè)務(wù),我們確認(rèn)應(yīng)收退稅款是在8月份賬務(wù)處理,還是在申報(bào)的9月做這個(gè)分錄
你好老師,含稅跟不含稅價(jià)格要哪個(gè)合適。怎么算,我們有個(gè)貨不含稅18.5含稅加5個(gè)點(diǎn)。18.5*1.05=19.425
老師,我想問(wèn)下,我們公司銷售方便面,對(duì)方讓我們開(kāi)票,需要發(fā)票,之前沒(méi)開(kāi),加稅點(diǎn)怎么給他加,是總金額給他加,還是單價(jià)給他加
老師,有證書(shū)沒(méi)經(jīng)驗(yàn),實(shí)操課也學(xué)了部分,因?yàn)槲磸氖聲?huì)計(jì)崗位,導(dǎo)致總是學(xué)完就會(huì)忘,因?yàn)闆](méi)經(jīng)驗(yàn)現(xiàn)在也找不到會(huì)計(jì)工作怎么辦?
老師,您好,我們公司要開(kāi)社保,我是河北石家莊這邊的,繳費(fèi)基數(shù)在哪里可以查到!
老師你好,我有一個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下24年11月出口一單25年1月出口了2單,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是25年一月開(kāi)進(jìn)來(lái)的,在那個(gè)月進(jìn)行勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
兼職人員
你好 按勞務(wù)報(bào)酬所得來(lái)報(bào)個(gè)稅 。 你說(shuō)下金額 大概給你算下
16000 20500 4400 26000 89000 2600 3200的 你告訴我怎么計(jì)算
我就給你舉例一個(gè) 因?yàn)樘嗔恕? 比如16000 勞務(wù)報(bào)酬16000 繳納個(gè)人所得稅2560元 本次勞務(wù)報(bào)酬收入超過(guò)4000元的,扣除費(fèi)用為勞務(wù)報(bào)酬收入的20% 扣除費(fèi)用 = 勞務(wù)報(bào)酬 × 20% = 16000 × 20% = 3200 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬 - 扣除費(fèi)用 =16000-3200 =12800 應(yīng)納稅所得額 12800,參照稅率表,得到稅率 20%,速算扣除數(shù) 0 稅率表看附件
嗯 就按照你的這個(gè)步驟是吧 這是最新的吧?不超過(guò)4000呢?
扣除費(fèi)都是勞動(dòng)收入的20%?
嗯 是的 按這個(gè)來(lái)計(jì)算哈 不懂再問(wèn)
不需要換成 不含稅收入 扣除展業(yè)費(fèi) 扣除附加稅 在*(1-20%)嗎
你好 這個(gè) 你要問(wèn)下稅局。 有的地方勞務(wù)費(fèi)是次年可以專項(xiàng)扣除 匯算個(gè)稅的。 到時(shí)可以多退少補(bǔ)的。 你說(shuō)的是增值稅等的話要看稅局是否允許你減去在計(jì)算的。