你好,這樣的開票可以的,問題不大的

晚上好!請教老師,增值稅專用發(fā)票:購進(jìn)的貨物名稱:鉛精礦,規(guī)格型號:含鉛;銷售的貨物名稱:鉛精礦含鉛,這樣可以嗎?
老師您好!公司經(jīng)營范圍“計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與購銷;經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。通訊產(chǎn)品、移動互聯(lián)網(wǎng)、電腦軟硬件技術(shù)開發(fā);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集城、計(jì)算機(jī)產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)及銷售、技術(shù)咨詢、設(shè)計(jì)、上門安裝、上門維護(hù);計(jì)算機(jī)硬件組裝、銷售;服務(wù)器及電子產(chǎn)品租賃;國內(nèi)貿(mào)易(不含專營、???、專賣商品);經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營)。 可以開具貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱、服務(wù)名稱“電子計(jì)算機(jī)配套產(chǎn)品及耗材*xx”的發(fā)票嗎?謝謝
11.如何利用消費(fèi)稅稅率的特點(diǎn)對消費(fèi)稅進(jìn)行籌劃?12.簡述進(jìn)口貨物完稅價格的納稅籌劃思路。13.如何利用關(guān)稅納稅時間進(jìn)行稅收籌劃?練習(xí)題工:就一般的稅人企業(yè)原來與客戶簽訂合同金額為10萬元,付款期限為30天,5方可在20天兩什款。將給于對方2%的折扣,即2000元。諧問該納稅人應(yīng)如何進(jìn)行籌劃?,集苦瓜茶廣系增值稅小規(guī)模納稅人,適用征收率為3%。該苦瓜茶廠為了在該葉市場上打開銷路,與一家知名度較高的茶葉商店協(xié)商,委托茶葉店(以下簡稱茶莊銷苦瓜茶。在浴談中,他們過到了困難:該茶莊為增值稅一般納稅人,適用增值稅及9%。由于苦瓜茶廠為小規(guī)模納稅人,不能開具增值稅專用發(fā)票,這樣,苦瓜茶廠臺稅稅負(fù)將達(dá)到9%。現(xiàn)在雙方有以下兩種方案可供選擇:方案工:苦瓜茶廠以每市斤250元的價格(含稅)委托茶莊代銷,茶莊再以400元的價格(含稅,對外銷售,其差價作為代銷手續(xù)費(fèi)。(預(yù)計(jì)每年銷售1000斤芒方案口:茶莊與茶廠簽訂租賃合同,茶廠直接在茶莊銷售苦瓜茶,仍按價差400=(1+9%)=1000×250=116972.48(元)作為租賃費(fèi)支付給茶莊。試分、練習(xí)題不一敗利份人企業(yè)京米與各廠金以百13的一方可在20天內(nèi)付款,將給子對方2%的折扣,即2000元。請問該納稅人應(yīng)籌劃?三系普瓜茶廠系特值我小規(guī)校特稅人,道用征收率為3%。該苦瓜茶廠葉市場上打開銷路,與一家知名度較高的茶葉商店協(xié)商,委托茶葉店(以銷苦瓜茶。在洽談中,他們遇到了困難:該茶莊為增值稅一般納稅人,適廣9%。由于苦瓜茶廠為小規(guī)模納稅人,不能開具增值稅專用發(fā)票,這樣,克稅稅負(fù)將達(dá)到9%?,F(xiàn)在雙方有以下兩種方案可供選擇:方案1:苦瓜茶廠以每市斤250元的價格(含稅〉委托茶莊代銷,青400元的價格(含稅)對外銷售,其差價作為代銷手續(xù)費(fèi)。(預(yù)計(jì)每年銷售方案I:茶莊與茶廠簽訂租賃合同,茶廠直接在茶莊銷售苦瓜茶,仍400=¢1+9%-1000×250=116972.48(元)作為租賃費(fèi)支付給茶莊。試分析上述兩種方案對茶廠和茶莊收益的影響。3.某牛奶公司是增值稅一般納稅人,該公司的進(jìn)項(xiàng)稅額主要包括兩農(nóng)民個人收購草料,可以抵扣9%的進(jìn)項(xiàng)稅額,二是公司水電費(fèi)和修理費(fèi)定可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。與銷項(xiàng)稅額相比,這兩部分進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)額較小,致負(fù)較高。為了減經(jīng)稅負(fù),公司采取了籌劃方案:將整個生產(chǎn)流程分成飼養(yǎng)工廠,飼養(yǎng)場和牛奶加干場均寶行油與這做
下列對異常增值稅扣除憑證的說法正確的是()。 A.直接走逃失聯(lián)不納稅申報(bào),或雖然申報(bào)但通過填列增值稅納稅申報(bào)表相關(guān)欄次,規(guī)避稅務(wù)機(jī)關(guān)審核比對,進(jìn)行虛假申報(bào)的,其所對應(yīng)屬期開具的增值稅專用發(fā)票屬于異常憑證 B.增值稅一般納稅人申報(bào)抵扣異常憑證進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)占同期全部增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額50%(含)以上的,其對應(yīng)開具的增值稅專用發(fā)票屬于異常憑證 C.商貿(mào)企業(yè)購進(jìn)、銷售貨物名稱嚴(yán)重背離的,其對應(yīng)開具的增值稅專用發(fā)票屬于異常憑證 D.納稅人尚未申報(bào)抵扣、尚未申報(bào)出口退稅或已作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的異常憑證,其涉及的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入異常憑證進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算 E.納稅人對稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的異常憑證存有異議,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出核實(shí)申請 老師這答案是ACE?
社?;鶖?shù)提高,公司補(bǔ)繳的1-9月份社保里有一部分是離職員工的,屬于單位繳納的放管理費(fèi)用,屬于已離職員工部分的社保 放到哪個科目好呢?
老師從供應(yīng)商那里購入鮮玉米是免稅的嗎
同一個公司之間銀行轉(zhuǎn)賬不觸犯法律法規(guī)吧?
資產(chǎn)負(fù)債表上代賬公司用的是應(yīng)付賬款跟預(yù)付賬款,這個應(yīng)該不對吧
外貿(mào)企業(yè),認(rèn)證發(fā)票時外銷的選退稅勾選,內(nèi)銷的怎么辦呢?
公司收到租金9000(一般納稅人)要交哪些稅,稅率多少?
老師您好,我是一家小規(guī)模,之前沒什么業(yè)務(wù),也沒有記賬,今年4 月份開始有零星收入并開了發(fā)票,4月開始軟件記賬,當(dāng)時沒有員工,只給法人做了工資,我計(jì)入管理費(fèi)用了,開出的發(fā)票計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,二季度,三季度都這么做的,現(xiàn)在意識到?jīng)]有成本,我們做法律咨詢服務(wù)的,是不是人員工資就應(yīng)該做成本呀?我該怎么調(diào)整呢?
店商平臺按結(jié)算收入確認(rèn)收入,開票加未開票等于結(jié)算收入,如果出現(xiàn)本店已不銷售,后面還有未開票給客戶,收入又已經(jīng)確認(rèn)完,應(yīng)收賬款又沒有結(jié)平,怎么處理
老師,想問下支付寶后臺的那個導(dǎo)出來的訂單明細(xì)里面有一列字段叫銀行訂單號,這個是干嘛用的
答案B和E沒看出答案和選項(xiàng)有什么區(qū)別呀?


謝謝老師 收購了一批鉛精礦,沒有購進(jìn)的發(fā)票,請教老師,怎么辦?
你好,這個需要取得發(fā)票才能稅前扣除,否則沒有成本,所得稅要交很多,有些遲了,是不是先休息?
好的 老師 沒有發(fā)票 只能讓銷售方去稅局代開發(fā)票嗎 銷售方代開發(fā)票 需要什么資料呢
你好,購銷合同,身份證或執(zhí)照