你好,未分配利潤不用為0 可以有余額 貸方余額是盈利 借方是虧損
老師問一下,年底未分配利潤要清零的話,結轉到那里比較合適
老師好,問下年底盈利的話, 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 還需要結轉到盈余公積嗎?以前年度都是虧損的
老師,請問一下2022年本年利潤年底未結轉到利潤分配–為分配利潤里怎么處理?
老師 想問一下 本年利潤是年底要結轉到利潤分配-未分配利潤是嗎 然后是只能在年底結轉嗎
老師,一般年底的話需要結轉損益和結轉利潤分配——未分配利潤,那么我們在10月份注銷的話,只需要結轉損益本年利潤還是也要結轉利潤分配
在建工程完工后直接轉為固定資產(chǎn)時需要哪些資料?
老師您好,我們是工程安裝行業(yè),去年7月份收到乙方開來合同總金額的發(fā)票160000萬元,到了今年工程安裝完工之后驗收時涉及到扣款35000元,請問這種情況該如保做賬務處理呀?
公司科目中沒有設置市內(nèi)交通費,發(fā)生了費用可以計入差旅費嗎
老師可以講一下資產(chǎn)附表,利潤表,現(xiàn)金流量表,他們之間的邏輯關系,謝謝老師
老師您好,能幫我解讀下小規(guī)模納稅人優(yōu)惠政策嗎
老師,這個是什么意思。我需要到哪個系統(tǒng)操作。具體如何操作呢。謝謝
老師,請問辭退員工給的經(jīng)濟賠償金和工資一起打款時,請問需要分別備注幾月工資和經(jīng)濟補償金款,分2次打到員工賬戶嗎
所屬期5月申報免抵退稅申報表,產(chǎn)生了免抵稅額2000.出口退稅抵減內(nèi)銷,這個分錄,是要在所屬期5月做,還是可以在所屬期6月做?
老師,您好!社保個人部分公司承擔了,應該怎么做賬呀
辛苦圖片這個老師說下謝謝
我是核定征收的企業(yè),稅務局要讓變成查賬征收的企業(yè),所以要求把未分配利潤變?yōu)榱?
未分配利潤清零,可以分紅
分紅要交稅吧,還有這個分錄怎么做比較合適。未分配利潤可以直接結轉到實收資本嗎
是的分紅 要交個稅 未分配利潤可以直接結轉到實收資本也要交個稅 實質也是分紅
那這個未分配利潤還真的不好處理呢?這個個稅是怎么交的呀,我沒有做過分紅交稅的賬
你好 個稅按收到分紅 的金額*20%