你好,是的就是這樣,年底的時候結(jié)算就行。
平時結(jié)轉(zhuǎn)損益不是都是轉(zhuǎn)到本年利潤了嗎 年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤 未分配利潤只是年底會變動嗎
年底本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤 還是利潤分配-未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
年底本年利潤在借方,年底需要利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎
老師,月底期間損益結(jié)轉(zhuǎn),是歸集到本年利潤科目,然后到年底,再把本年利潤全部歸集結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤里面嗎?
老師年底是,先結(jié)轉(zhuǎn)當月?lián)p益,在結(jié)轉(zhuǎn)當年本年利潤到利潤分配未分配對嗎?
甲方公司變更名稱,給我們提供了變更登記通知書,,這種情況可以按新變更公司名稱給他們開發(fā)票嗎?
一般納稅人開普票是幾個點稅率
老師:請問產(chǎn)成品報廢的分錄怎樣做?
老師好,給村里公園里建個連廊和涼亭,發(fā)票開什么內(nèi)容合適?
老師,請問老板讓我核算公司業(yè)務開成本票進來需要找客戶加幾個點的稅費成本?我們大概開專票進來是供應商加收10%,票面稅點是13%,普票是是1%-3%,票面是1%,怎么算這個成本好?
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,待抵扣進項以及待轉(zhuǎn)銷項需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
A公司和B公司有業(yè)務,開票給B公司,但是B公司把錢付給物流公司,由物流公司再把錢打給A公司,這樣合規(guī)嗎
老師,我因為補交稅,需要把賬務調(diào)整后,更正財報,這個調(diào)整的憑證是調(diào)整在今年補交稅的當月還是之前的年份
22年北京房山區(qū)稅務代開了46.35萬發(fā)票,款已收。。24年款退回去了,賬上掛在應收借方,一直掛著沒平賬,現(xiàn)在稅務在北京門頭溝區(qū)?!,F(xiàn)在還能申請退稅嗎?代開的增值稅沒辦法自己紅沖吧?對方抵扣了怎么處理?
老師,供應商對賬的時間安排,有沒有講究,比如月初對賬,因為有進項發(fā)票好算稅負率?
可以每月做一筆結(jié)轉(zhuǎn)不呢
你好,操作是可以的。