資產(chǎn)負(fù)債表就是累積下來(lái)的,沒(méi)有季度和月度之分
老師,季度財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢?原材料跟在產(chǎn)品應(yīng)該填那里面的數(shù)? 還有我的應(yīng)付職工薪酬怎么沒(méi)有呢老師
老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬有數(shù)據(jù),如何在流量表里面體現(xiàn)呢,然后就是收到股東的往來(lái)款又如何填寫流量表呢
老師,上年度平時(shí)的資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)收賬款、其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),現(xiàn)在做年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是直接按照12月的那份有負(fù)數(shù)的填上還是怎么辦?
你好老師,資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬一欄有數(shù)據(jù)代表什么呢?是沒(méi)有申報(bào)工資嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
我就是在系統(tǒng)里找不到原材料跟在產(chǎn)品啊老師
你的發(fā)生額里面或者科目余額表里沒(méi)有?
只有總的存貨
原材料之類的沒(méi)有區(qū)分嗎