你好,既然是他們承擔(dān)利息費(fèi)用,那么這個錢又不是你們收的,不需要開票給他們的。

老師請問有個單位給我們開具了承兌票,貼現(xiàn)有兩萬的帖息費(fèi),是他們承擔(dān),這兩萬的帖息費(fèi),喊我們給他們開票。明細(xì)就開價外費(fèi)用,這個合理嗎,有沒得問題。
我們公司裝修承包出去,現(xiàn)在他承包方來結(jié)賬,他用的料費(fèi)有2萬左右,請的工人費(fèi)用有3萬左右,他來結(jié)這個賬我們需要他開什么明細(xì)的發(fā)票來呢?需要單獨(dú)開材料發(fā)票兩萬,還是總的金額5萬開一張什么的明細(xì)發(fā)票就可以了
老師:我們收到客戶的承兌匯票,大概快有一個月了。今天我們老板找了一家承兌公司,把匯票給貼現(xiàn)了。他們通過對公賬戶匯款到我們公司賬上。然后我們開具銀行承兌匯票給對方。貼現(xiàn)通過微信付給對方。這樣操作對嗎?我擔(dān)心有問題。
老師,請問一下,有這樣一個問題,我們收客戶的貨款,是從某平臺付的,中間就有貼現(xiàn)費(fèi),比如收100萬元的貨款,有平臺貼現(xiàn)費(fèi)10萬,我們實(shí)際收款只收了90萬,然后這10萬的貼現(xiàn)費(fèi)由客戶承擔(dān)5萬,由我們的供應(yīng)商(我們的供應(yīng)商是可以找的)承擔(dān)5萬,10萬的貼現(xiàn)費(fèi)平臺給我們開了發(fā)票,我們做到財務(wù)費(fèi)用了,然后貸方是“其他應(yīng)付款”,到時候客戶承擔(dān)的5萬我們要給開發(fā)票,但是供應(yīng)商承擔(dān)的5萬我們不會開發(fā)票,只是從應(yīng)支付的貨款中扣除,那供應(yīng)商的這5萬我們應(yīng)該怎樣做平呢?
老師,請問我們承包了單位的食堂服務(wù)項(xiàng)目(就是給他們做早中晚餐),我們承擔(dān)的費(fèi)用有食材的采購,員工工資的發(fā)放(人員是我們自己的),管理費(fèi)與服務(wù)費(fèi),請問這種我開票怎么開呢?
老師請問紙質(zhì)發(fā)票什么時候停用?
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)21年會計多計提了企業(yè)所得稅,實(shí)際是前面有彌補(bǔ)虧損,匯算清繳和報表報合適呢,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購送貨單的名稱直接沒有中文名用型號和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報了第三季度報表,申報表與財報不一樣,相差了3400,當(dāng)時為了繳稅,調(diào)多財賬3400. 當(dāng)時沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報表(稅局說)。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財報營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計800的造價費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報個人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報個稅嗎


本來也是這樣的,但是人家非要我們開,我們老板也同意開,就是不知道合理不,關(guān)鍵稅收編碼也沒有價外費(fèi)用啊,
銀行收了貼息找銀行開票呀,你們給他們開自然是沒有價外費(fèi)用,只能按照銷售貨物去開了,等于這個業(yè)務(wù)是不真實(shí)成立的其實(shí)
相當(dāng)于虛增了你們的收入。