您好,你們是什么行業(yè),一般開具的發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn),收的成本進(jìn)項(xiàng)一般是哪些類別?

老師,就增值稅稅率降低,對(duì)于企業(yè)稅負(fù)和績(jī)效的影響來說,一般體現(xiàn)在哪些方面呢? 如果說稅率降低前后,企業(yè)的增值稅稅負(fù)不降反升,到底為什么呢?
請(qǐng)問老師 一般納稅人企業(yè) 租賃個(gè)人的商鋪用于公司經(jīng)營(yíng) 房產(chǎn)稅和土地使用稅 是公司交還是房東繳納 如果對(duì)方不開票的話 只是不進(jìn)費(fèi)用就行了么 還有其他涉稅分險(xiǎn)么 商貿(mào)批發(fā)企業(yè)的增值稅和企業(yè)所得稅負(fù)率 控制在什么范圍之內(nèi)比較合理 綜合稅負(fù)率是多少呢
根據(jù)中國(guó)有關(guān)稅收法律法規(guī),企業(yè)(包括個(gè)體工商戶)所得稅按照25%的稅率來算。因此,營(yíng)業(yè)額1000萬,利潤(rùn)200萬的稅率是25%,即200萬乘以25%,利潤(rùn)所得稅為50萬。關(guān)于所得稅,除了25%的基本稅率外,還有一些專項(xiàng)附加稅。比如,就個(gè)人所得稅來說,具有一定收入的個(gè)人還應(yīng)該繳納10%的專項(xiàng)附加稅,額外的稅額可以抵減20%的基礎(chǔ)稅率,即稅率會(huì)降低到20%。此外,中國(guó)目前還有一些政策,為利用增值稅稅收優(yōu)惠政策,支持企業(yè)發(fā)展,比如科技企業(yè)稅率降低到15%。拓展知識(shí):除了上述的所得稅,中國(guó)企業(yè)還應(yīng)該繳納的稅收還有增值稅,即從貨物和服務(wù)的銷售中收取的稅收。根據(jù)目前的規(guī)定,中國(guó)增值稅的稅率一般為17%,對(duì)少數(shù)特殊行業(yè),可以適用3%或13%的稅率。
一般納稅人。2023年記得賬。之前的會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候,把進(jìn)項(xiàng)稅還有銷項(xiàng)稅都?xì)w集到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅里面來核算。后來我在跟對(duì)公賬戶核對(duì)時(shí)發(fā)現(xiàn)了。本企業(yè)還有2022年未繳納的增值稅附加稅,還有印花稅。我也通過應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅用銀行存款給他付掉了?,F(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅的借方余額是負(fù)的16000多。那現(xiàn)在借方出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。該怎么辦呢?也不知道人家上一年度未交的增值稅是通過什么科目核算的?請(qǐng)老師指點(diǎn)。
一般納稅人。2023年記得賬。之前的會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候,把進(jìn)項(xiàng)稅還有銷項(xiàng)稅都?xì)w集到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅里面來核算。后來我在跟對(duì)公賬戶核對(duì)時(shí)發(fā)現(xiàn)了。本企業(yè)還有2022年未繳納的增值稅附加稅,還有印花稅。我也通過應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅用銀行存款給他付掉了?,F(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅的借方余額是負(fù)的16000多。那現(xiàn)在借方出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。該怎么辦呢?也不知道人家上一年度未交的增值稅是通過什么科目核算的?請(qǐng)老師指點(diǎn)。
小規(guī)模納稅人,沒開超發(fā)票,開超怎么做賬?
繡花印花廠的成本是什么
老師在試算平衡上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額是不是不用登賬?
老師,請(qǐng)問公司跟旅行社合作,做旅行社代理,通過推廣營(yíng)銷拉客,掙取傭金,這種情況能夠進(jìn)行差額征稅嗎?如何開具發(fā)票呢?公司經(jīng)營(yíng)范圍沒有旅游服務(wù)
怎么計(jì)算,A材料購入4500公斤,領(lǐng)料3600公斤,實(shí)際倉庫只剩300公斤,生產(chǎn)解釋另外盤虧600公斤也是損耗,可能未做領(lǐng)料流程,那么怎么計(jì)算損耗率
老師,今年針對(duì)納稅信用等級(jí)扣分標(biāo)準(zhǔn)新出一個(gè)通知么?好像是2025年12號(hào)文件,我沒找到這個(gè)文件,您知道么
郭老師,問一下,我新單位貿(mào)易公司成立后,我出口報(bào)關(guān)銷售都用新辦理的貿(mào)易公司出,然后進(jìn)項(xiàng)的材料發(fā)票都是老單位的制造企業(yè),然后制造企業(yè)成品做好發(fā)票開到新辦理的貿(mào)易公司,就是說新辦理的貿(mào)易公司跟國(guó)外簽的訂單,來委托制造企業(yè)加工,這樣可以吧?
企業(yè)停產(chǎn)沒有資金繳納房產(chǎn)土地稅會(huì)有什么影響?
老師好,新成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),小規(guī)模納稅人,目前沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生,請(qǐng)問需要申報(bào)哪些稅呢?謝謝
24年的項(xiàng)目,我們是建筑單位,對(duì)方開的專票項(xiàng)目名稱寫錯(cuò)了,我們已經(jīng)抵扣了做賬了,匯算清繳都報(bào)完了,但是那張票確實(shí)屬于那個(gè)項(xiàng)目,只是名稱錯(cuò)了,還需要讓對(duì)方改嗎? 有沒有影響,或者專業(yè)一點(diǎn)的回復(fù)我可以和老板說


不是行業(yè)哦,是碩士畢業(yè)論文,所以對(duì)于企業(yè)具體操作不太清楚
不是行業(yè)哦,是碩士畢業(yè)論文,所以對(duì)于企業(yè)具體操作不太清楚
您好,那你可以選定行業(yè)來說,減稅減費(fèi)對(duì)于勞動(dòng)密集型企業(yè)來說發(fā)票規(guī)范,收入的銷項(xiàng)沒有變化還是3%,但是要求給員工按工資基數(shù)購買社保,這里對(duì)企業(yè)來說是很大的負(fù)擔(dān)。其次比如果說建筑和房地產(chǎn)企業(yè),收入稅率只降了1%,但是成本人工3%雖然沒變但是有很多事拿不到發(fā)票的,材料以前是16現(xiàn)在是13降了3,也就是收入只降了1但是成本稅金少了3%,所以企業(yè)的稅負(fù)會(huì)高。另外企業(yè)的殘保金對(duì)于企業(yè)也是一個(gè)很大的負(fù)擔(dān),這個(gè)就是每個(gè)地方的計(jì)算方法不一樣了,你可以選定一個(gè)地區(qū)搜集資料。
感謝老師!我研究的是原來13%行列的企業(yè),現(xiàn)在增值稅稅率簡(jiǎn)并后繳納11%這個(gè)政策對(duì)相關(guān)企業(yè)績(jī)效的影響。老師您覺得對(duì)于農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè),文化類企業(yè),水電氣企業(yè)的影響從哪些方面寫,特點(diǎn)比較突出
您好,這些行業(yè)我不在行,建筑施工企業(yè)我可以給你一些點(diǎn)子,這些行業(yè)不敢造次。