你好,購買方開紅字信息表的
請(qǐng)問下,2017年開的增值稅發(fā)票,已認(rèn)證,但現(xiàn)在被退回,為什么金稅盤開不出紅色信息申請(qǐng)表呢
我想問下,我是購買方11月發(fā)票已認(rèn)證,12月退回銷售方,銷售方先申請(qǐng)的紅字信息表后開負(fù)數(shù)發(fā)票,我方申請(qǐng)的紅字信息表撤銷,現(xiàn)在報(bào)稅時(shí)我在表2的20欄填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,申報(bào)時(shí)顯示與紅字信息表顯示不符,那我在報(bào)稅時(shí),應(yīng)該在哪里填寫呢,紅字發(fā)票不用認(rèn)證吧
公司經(jīng)營許可證已經(jīng)到期,已經(jīng)一年沒有開發(fā)票,但去年開的發(fā)票退回來了,并且沒有認(rèn)證,于是本月開具了紅字信息表,開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問在增值稅上有什么變化
請(qǐng)問出口退稅發(fā)票已認(rèn)證,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,并且開具紅字發(fā)票,在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中已做出口不退稅發(fā)票處理,原認(rèn)證出口發(fā)票又退回至增值稅發(fā)票認(rèn)證界面中?請(qǐng)問是否還需要進(jìn)行勾選認(rèn)證?還是一直讓他遺留在可認(rèn)證界面中?
你好,我想問一下,上個(gè)月開具的專票,客戶未認(rèn)證退回,我開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,但是開完后打印出來怎么沒有信息表編號(hào)
老師好,給客戶買車票,請(qǐng)客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里還是應(yīng)該分別進(jìn)的?
老師想問下,想看著書就是關(guān)于財(cái)務(wù)人員提升自己做賬能力,分析報(bào)表,調(diào)賬能力。和保護(hù)財(cái)務(wù)人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯(cuò),我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開張發(fā)票給單位,要在哪兒開,發(fā)票項(xiàng)目名稱:社會(huì)物流統(tǒng)計(jì)信息費(fèi)
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計(jì)算抵扣還是勾選抵扣
老師請(qǐng)問一下,2024年公司對(duì)公賬戶有流水,但是一直沒有財(cái)務(wù)做賬,2025年開始請(qǐng)財(cái)務(wù)做賬,不想補(bǔ)2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對(duì)不上,這個(gè)怎么處理?
這個(gè)就該怎么做賬吧進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是他銷項(xiàng)發(fā)票又是他
個(gè)人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的。現(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬這個(gè)喊在季度30萬不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購房沒有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開5?