機(jī)動車銷售發(fā)票在網(wǎng)上可以勾選認(rèn)證,直接計(jì)入到當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅金

甘老師您好,麻煩請問機(jī)動車銷售發(fā)票報(bào)稅時填到哪呀,是直接包含到本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票里嗎
老師您好,麻煩請問機(jī)動車銷售發(fā)票報(bào)稅時填到哪呀,是直接包含到本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票里嗎
老師您好,我想問下,報(bào)增值稅時附表二中第四項(xiàng)其他本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票一欄包括海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書的金額嗎
老師,請問填寫增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表時本期有進(jìn)項(xiàng)票也在認(rèn)證平臺勾選了,但是還沒有銷項(xiàng)票,需要填寫表格里面的認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票信息嗎?
老師,物業(yè)停車費(fèi)是開6%還是5%還是9%的稅率呢?
總資產(chǎn)不超過5000萬 凈利潤不超過300萬 人數(shù)不超過300人,這三個條件是同時滿足情況下,該企業(yè)就不就不是小微企業(yè),不能享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策了是吧
住宿費(fèi)發(fā)票,不同酒店,同一天開了四張發(fā)票,同一個人報(bào)銷能報(bào)不
勞務(wù)報(bào)酬怎么核算扣稅
老師,我們這個月申報(bào)完,進(jìn)項(xiàng)賦予500多,可以選擇暫不退稅嗎?
老師,請問研發(fā)人員工資和安裝費(fèi)這樣計(jì)入研發(fā)支出,費(fèi)用化支出,月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用對吧,什么情況下計(jì)入資本化支出呢
老師你好,注冊地址不能長期固定,后邊變更會不會很麻煩。
收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼應(yīng)該怎么合規(guī)入賬?
開票的話,這種是屬于速凍食品?
請問老師,我們公司銷售汾酒,客戶購買一定金額后我們公司可以提供客戶免費(fèi)旅游,這個旅游費(fèi)我們公司可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎


不需要單獨(dú)填哈?就只填所有抵扣認(rèn)證的合計(jì)就行?
老師還在嗎?
是的,和專票一樣進(jìn)行申報(bào)
老師我這個真的不用填到第二十行進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
但是這個當(dāng)時拿來發(fā)票進(jìn)行了退稅認(rèn)證,不是抵扣認(rèn)證
這不是開具的紅字發(fā)票嗎,紅字進(jìn)項(xiàng)稅和當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅金進(jìn)行合并抵扣,不需要轉(zhuǎn)出
好的麻煩您了,老師我開了一張打印紙稅率為3的普票,但是報(bào)稅時發(fā)現(xiàn)沒有填3%的地方呢
有3%的稅率,你在附表一那找找
我拍的這個圖就是表一的,倒是有3%的,但是他是在簡易計(jì)稅方法計(jì)稅里的,可以嗎
是屬于簡易計(jì)稅那里的,你在那填寫
那填這就可以哈?
是的,這樣就能顯示出來3%的稅率了
說申報(bào)失敗真的要填
但是我當(dāng)時是退稅認(rèn)證,都沒進(jìn)進(jìn)項(xiàng)。我要是現(xiàn)在填了轉(zhuǎn)出那我等于就虧了11769.03啦
具體的你可以咨詢一下你們的稅管專員。