是直接包含到本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票里嗎 是的,這個也是需要勾選認(rèn)證才可以抵扣

甘老師您好,麻煩請問機(jī)動車銷售發(fā)票報稅時填到哪呀,是直接包含到本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票里嗎
老師您好,麻煩請問機(jī)動車銷售發(fā)票報稅時填到哪呀,是直接包含到本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票里嗎
老師,你好!熊金梅老師的進(jìn)出口外貿(mào)企業(yè)納稅申報課程,關(guān)于附表二的填寫,請問:出口貨物對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票是做了退稅勾選,增值稅納稅申報時附表二第一欄本期認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票這里,包含退稅勾選的發(fā)票嗎?還是說只有內(nèi)銷的進(jìn)項發(fā)票呢?
老師,請問填寫增值稅及附加稅費(fèi)申報表時本期有進(jìn)項票也在認(rèn)證平臺勾選了,但是還沒有銷項票,需要填寫表格里面的認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票信息嗎?
老師,物業(yè)停車費(fèi)是開6%還是5%還是9%的稅率呢?
總資產(chǎn)不超過5000萬 凈利潤不超過300萬 人數(shù)不超過300人,這三個條件是同時滿足情況下,該企業(yè)就不就不是小微企業(yè),不能享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策了是吧
住宿費(fèi)發(fā)票,不同酒店,同一天開了四張發(fā)票,同一個人報銷能報不
勞務(wù)報酬怎么核算扣稅
老師,我們這個月申報完,進(jìn)項賦予500多,可以選擇暫不退稅嗎?
老師,請問研發(fā)人員工資和安裝費(fèi)這樣計入研發(fā)支出,費(fèi)用化支出,月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用對吧,什么情況下計入資本化支出呢
老師你好,注冊地址不能長期固定,后邊變更會不會很麻煩。
收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼應(yīng)該怎么合規(guī)入賬?
開票的話,這種是屬于速凍食品?
請問老師,我們公司銷售汾酒,客戶購買一定金額后我們公司可以提供客戶免費(fèi)旅游,這個旅游費(fèi)我們公司可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
這個是另一個老師回答。老師你幫我解答一下,老師我這個真的不用填到第二十行進(jìn)行進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎,但是這個當(dāng)時拿來發(fā)票進(jìn)行了退稅認(rèn)證,不是抵扣認(rèn)證
你咋是開紅字,你這個是開紅字么,你這個出口是車么?
你咋前面問機(jī)動車發(fā)票,后續(xù)問紅字信息表,你這個是一個問題么,你這個啥情況