借,其他應(yīng)收款 貸,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

老師,請(qǐng)問(wèn)建賬時(shí),押金做成了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,還沒有開始攤銷,已經(jīng)期未結(jié)轉(zhuǎn)了,后面可以沖回來(lái)嗎?或怎么做?
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們酒店是去年10月開業(yè)的,當(dāng)時(shí)待攤時(shí)有好多發(fā)票還沒收到。做在暫估里,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有幾筆發(fā)票收不回來(lái)了,怎么做調(diào)整,謝謝老師
我們?nèi)ツ觊_業(yè),第一二個(gè)月把費(fèi)用放長(zhǎng)期待攤里面,今年審計(jì)說(shuō)不對(duì),叫我攤銷紅沖回去,再重新確認(rèn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的原值,不能直接確認(rèn)費(fèi)用,老師啥意思。我是借紅字長(zhǎng)期待攤,貸紅字銀行存款嗎,那從三月份開始攤銷的分錄我又怎么做,還有因?yàn)橐呀?jīng)匯算清繳結(jié)束了,要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,發(fā)生裝修改造的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,前期只支付合同金額的97%,有3%質(zhì)保金一年后支付,對(duì)方也沒有開這3%的發(fā)票,待支付時(shí)才開這3%的票給我司,前期97%的部分已經(jīng)在開始每月計(jì)提攤銷了,那這3%部分的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用支付后,金額怎么計(jì)提攤銷呢?是從支付開始算還是和那97%一樣的時(shí)間計(jì)算攤銷費(fèi)呢?謝謝
老師你好,請(qǐng)問(wèn)工程款未結(jié)清,發(fā)票目前只取得了以付款部分的發(fā)票,這種情況下(留有5%的質(zhì)保金兩年后支付),在建工程可以轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用然后進(jìn)行攤銷嗎?還是需要兩年后支付完剩余的質(zhì)保金后在轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷?
高企這個(gè)研發(fā)費(fèi)用的占比是需要達(dá)到多少?
阿里巴巴國(guó)際站,運(yùn)費(fèi),怎么確定形式發(fā)票。并怎么取得!
我們是代理商,給門店開業(yè)做牌匾,后期廠家會(huì)給補(bǔ)助,怎么做分錄,前期牌匾款是代理商先行墊付的
公司是一般納稅人,賣掉公司的車,購(gòu)買方代開發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)公司做無(wú)票收入,稅率是13%嗎?
我是銷售方,紅字確認(rèn)單發(fā)給對(duì)方了,對(duì)方確認(rèn)了,然后是對(duì)方開紅字發(fā)票還是銷售方開紅字發(fā)票,還是對(duì)方確認(rèn)紅字確認(rèn)單就自動(dòng)開票了?
文文老師在嗎,找一下老師
無(wú)票收入計(jì)入庫(kù)存現(xiàn)金了,導(dǎo)致庫(kù)存現(xiàn)金金額60萬(wàn),應(yīng)該如何調(diào)整正常。
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是一般納稅人,掛靠A公司修橋,A公司給建設(shè)方開9個(gè)點(diǎn)專票,現(xiàn)在A公司不讓我們提供9個(gè)點(diǎn)專票,要提供3個(gè)點(diǎn)專票給他們是怎么回事呢。我們是一般納稅人,開3個(gè)點(diǎn)就是簡(jiǎn)易征收了,要交稅,有進(jìn)項(xiàng)也抵不了,這個(gè)發(fā)票給A公司,A公司也抵不了稅。
個(gè)體戶開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,比如蒜頭這種,開個(gè)幾萬(wàn)元,一直沒有進(jìn)賬發(fā)票進(jìn)來(lái),會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?目前稅務(wù)是核定征收,一年也就開幾張而已。
文文老師在嗎,找一下老師


要沖回來(lái),再做你這筆嗎?還是直接做你這筆沖回來(lái)呢?
你的這一筆可以做到下一期去嗎?
你可以直接做這一筆就可以了