你好,可以扣除的呢,可以
老師,請問一下,員工報銷電話費,開具發(fā)票抬頭開公司,做憑證:借:管理費用等,所得稅匯算清繳時可以稅前扣除嗎?
公司員工報銷電話費,開具的發(fā)票抬頭為個人的,在做匯算清繳前可以稅前扣除嗎?
請問老師,有一項員工報銷費用沒有發(fā)票,有收據和支付憑證,公司予以報銷,因稅前不能扣除,在打款的時候扣除了對應的所得稅金額,這個扣款是掛在其他應付里,等匯算清繳時,借其他應付 貸以前年度損益調整么?
請問老師,有一項員工報銷費用沒有發(fā)票,有收據和支付憑證,公司予以報銷,因稅前不能扣除,在打款的時候扣除了對應的所得稅金額,這個扣款是掛在其他應付里,等匯算清繳時,如何處理
請問一下,公司名下沒有車,員工開自己的車出差開的抬頭是公司的加油發(fā)票可以入管理費用_差旅費,可以稅前扣除嗎?這種以什么名義入賬
【中國農業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復TDDS#業(yè)務編碼。
老師,一般納稅個體工商戶經營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
因為現(xiàn)在公司沒有安裝固定電話,每月每個員工100元,算是公司的固定的話費,發(fā)票抬頭開公司名稱。但這個算是工資薪金嗎?
不算,這個可以做為公司費用,如果開具的是公司抬頭的