您好,應(yīng)該來說您還需要開票5萬給對方吧
你好,我公司有一筆設(shè)計費20萬,這20萬需要我公司和另一個公司一起付款,我公司承擔(dān)15萬,另一個公司承擔(dān),5萬,現(xiàn)在發(fā)票全都是開的我公司名字,專票,我公司連同他公司的5萬,一起先全付給設(shè)計公司。請問那5萬怎么做憑證?
你好老師。請問我們公司和另外兩個公司,準(zhǔn)備一起成立一個公司,注冊資金1000萬,但是這1000萬都是另外兩個公司繳納。我們公司占10%干股(工商系統(tǒng)也有我們的名字),我們公司怎么做帳呢?
去年我們公司和另一家公司一起訂做臺立4萬元,款由我們公司先出了,臺歷發(fā)票也全開給我們公司,然后那家公司再把2萬轉(zhuǎn)到我們公司公賬上,現(xiàn)在我們開2萬元的臺歷發(fā)票給他,可我們是做設(shè)備的,怎么開如歷票呢,像這樣怎么處理
請問一下,公司業(yè)務(wù)幫別人賣東西,貨款?傭金是5.25萬,本來我們公司開部分傭金發(fā)票2500元就行,因為貨款5萬需要給回其他人的,但是業(yè)務(wù)需要,應(yīng)客戶要求開了5.25萬(全部款的發(fā)票)也就是說5萬的貨款的增值稅附加稅也由我們公司承擔(dān)了,請問一下這個我們代繳的這5萬稅我怎么做賬
你好老師 我們有一個18萬的檢測設(shè)備買來沒投入使用 但是一直在折舊 已經(jīng)計提了5萬的折舊 然后現(xiàn)在經(jīng)過協(xié)商 我們要把設(shè)備給另外一家公司 發(fā)票自己合同全部換成另外一家公司 然后另外一家公司給我們轉(zhuǎn)18萬 也就是說這個設(shè)備和我們毫無關(guān)系了 這要怎么做賬啊
你好,轉(zhuǎn)出不成功又退回來的這種是不用記賬的吧,就是計成功轉(zhuǎn)出去的,對吧
公司欠股東的錢長時間還不上,其他應(yīng)付款掛長了又怕有風(fēng)險,請問一下還可以還可以怎么處理
老師請問,稅費優(yōu)惠政策紅利賬單,是不是有減免退稅?
公司研發(fā)項目名稱賬上記錯了,但2025年一直都記了研發(fā)支出,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,調(diào)賬直接借研發(fā)支出——錯誤項目名稱 借研發(fā)支出——正確項目名稱負(fù)數(shù)嗎
請問老師按季度申報財務(wù)報表的時候, 申報資產(chǎn)負(fù)債表,是按照科目余額表,本季度最后一個月,期末余額填寫。 申報利潤表, 利潤表當(dāng)中本期金額,是按這個季度三個月的,本期發(fā)生額相加填寫。 利潤表當(dāng)中累計金額,是按這個季度最后一個月利潤表 ,本年累計填寫。 對嗎?
老師 AB是一個關(guān)聯(lián)公司 都在一起辦公沒有物流單據(jù)可以嗎?
6月計提附加稅 交的時候又差異 少交了0.01 這個7月應(yīng)交稅費附加稅這個貸方就會有余額呢 怎么調(diào)整呢 營業(yè)稅金及附加也結(jié)轉(zhuǎn)損益了
老師請問一下,我們是生產(chǎn)大門的,每個月的工業(yè)產(chǎn)值是不是只算稻谷的耗用量,水電,人工不包含進(jìn)去
最后一問我怎么算的比原購置價格還低?不過按照題目意思應(yīng)該也更低才對。。。我看不出我哪里算錯了,最大最小法不就是令凈現(xiàn)值等于零來算臨界值嗎?
生態(tài)城的建筑企業(yè),項目在東麗區(qū)需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎
將來那個公司給我們這5萬,我們不給來發(fā)票的。
我們欠他款呢 我們之間有往來
那您這5萬也不能按發(fā)票的20萬進(jìn)成本費用,您需要就按15萬的進(jìn),借成本費用(15萬-對應(yīng)的進(jìn)項稅額)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅( 進(jìn)項稅額)其他應(yīng)收款貸銀行存款
那5萬的稅怎么抵扣,因為在一張發(fā)票上呢。
20萬的稅做進(jìn)項稅,那5萬做其他應(yīng)收款里,不做費用里啊。
現(xiàn)在的增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺您可以選擇抵扣多少的
借,管理費 設(shè)計費 借 ,應(yīng)交稅金 借其他應(yīng)收款5萬,貸,銀行存款20萬
對的,可以是這樣的
我所說的應(yīng)交增值稅稅金是20萬的
只是把那5萬沒放費用里,放往來里了。 請老師指教
那這是不可以的,不合理的,這5萬元不是您承擔(dān)的,您不應(yīng)該抵扣的
是一張發(fā)票20萬,稅款在一張發(fā)票上,沒做過這樣的抵扣稅額。
您即使是一次全抵扣了,那也需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的