這個屬于日常經濟業(yè)務中發(fā)生的賠償支出,可以在所得稅前扣除,不需要哪個特定文件支持

老師,請問醫(yī)藥企業(yè)發(fā)生的藥品不良反應補償費能在所得稅前扣除嗎?具體的文件是哪個?
老師,你好!這個具體的稅務規(guī)定在哪里查可以參考深地稅發(fā)[2007]186號文件規(guī)定,公務用車改革后,單位為員工報銷的相關費用,以及以現(xiàn)金或實物形式發(fā)放的交通補貼,在給予企業(yè)所得稅稅前扣除的同時應并入員工個人工資薪金所得征收個人所得稅。
老師,張先生在一家企業(yè)上班,企業(yè)給發(fā)工資,按工資薪金交個稅,他自己也開了一家個體戶,按經營所得交個稅,就是關于扣除這個問題,綜合所得里不是能扣除4項嘛,那可以分開扣嗎,比如工資的綜合所得里扣生計費60000和專項扣除,經營所得里扣專項附加?或者還有什么更好的稅收籌劃呢
老師,您好,有個問題想請您解答,我單位是醫(yī)療器械商貿企業(yè),現(xiàn)在出現(xiàn)的問題是,對外開具的銷項票選擇的分類是生物化學制品,而進項票是醫(yī)藥,如果從稅收分類編碼查詢,應該是生物化學制品,現(xiàn)在應該是按正確的開具呢,還是根據進項對外開具銷項呢?這個好久了,以前發(fā)票不可能退回了
對企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度實際發(fā)生的、按照稅收規(guī)定應在企業(yè)所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企業(yè)做出專項申報及說明后,準予追補至該項目發(fā)生年度計算扣除,但追補確認期限不得超過5年。老師,這條規(guī)定我懂了,但是該怎么具體實務上操作呢?是要去稅務局操作嗎?還是自行操作?
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程