正常申請 紅字發(fā)票信息單,對方確認后,再開紅字發(fā)票

我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,是不是應該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對方都已經(jīng)做賬了,這個月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
你好,我們有一張跨月的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,但是發(fā)現(xiàn)開錯了要怎么作廢呢
你好,我們開給甲方一張專票對方已經(jīng)抵扣了,發(fā)票錯誤現(xiàn)在我們做沖紅處理,對方要求我們提供給他們抵扣聯(lián)正確嗎
老師,我22年開了一張專票,發(fā)現(xiàn)多開了,但是對方已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在能紅沖嗎?應該怎么操作
你好,我們給對方開了發(fā)票,發(fā)票有誤對方抵扣了,但現(xiàn)在填了紅字信息表如圖片所示,麻煩問下我現(xiàn)在作廢這張發(fā)票需要導入文件該怎么把這張錯的專票作廢
看10月還是否虧損,拿已交的所得稅÷0.05,等于的數(shù)再減去截止到十月的利潤總額,如果是負數(shù)就是虧損的是嗎
所得稅除以0.05得出的數(shù),再減去利潤總額,如果是負數(shù)就是虧損的是嗎
初級會計證書每年啥時候報名
我們公司要以投資款打入別的公司這個要怎么做分錄?后續(xù)是不是盈利會有分紅呢?
老師好,25年1月補提24年12月的其他收益,就是借:遞延收益 貸:其他收益,這個要怎么做調(diào)整分錄?
老師好,我想問一下月底結轉成本到底是按盤點表結轉還是按開具的發(fā)票結轉呀?因為開具的發(fā)票和月底的盤點表數(shù)據(jù)是不一致的,我就搞不懂了,請老師解答一下,謝謝!
小規(guī)模納稅人,開發(fā)票,選了0稅率,已經(jīng)開的發(fā)票用紅沖重新開具嗎?
如果總公司給分公司的錢,分公司還不上了,那怎么辦呢?計入壞賬嗎?
老師,3月份收到的30多萬普票已入賬,公司8月份申請成為一般納稅人,可以把這個30多萬的發(fā)票重開為專票嗎,對方同意給開專票
老師你好,我們是一般納稅人,對方是小規(guī)模納稅人,對方給我們開了稅率是1個點的專票,我們能用嗎
但是對方已抵扣了哦
所以 紅字發(fā)票信息單才要對方確認
如果對方確認了 他那邊是不是要做進項稅額轉出?不會影響我們這邊的吧?