根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

您好,想咨詢一下本月銷項稅額30萬,進項稅額50萬。這20萬申請留抵稅退稅,請問當月進項大于銷項要如何進行賬務處理呀?進項稅要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?銷項稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?留抵稅要怎么入賬?
老師?月末當進項>銷項時,需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?那那個留抵稅額怎么反應做分錄?
上月結(jié)轉(zhuǎn)進銷項分錄是留底了三十多萬,在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,這個月銷項六十萬,沒有進項,怎么做分錄
銷項10萬,進項5萬,留底1萬,需結(jié)轉(zhuǎn)增值稅4萬怎么做賬
以前月份有留抵增值稅,本月銷項2萬,進項1.5萬,結(jié)轉(zhuǎn)進銷項時憑證怎么做
銷項二萬,留抵三萬,無進項,需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅嗎,怎么做分錄
公司為異地員工租房做為員工宿舍,未分攤到每一個員工,公司承擔,不需要繳納個人所得稅吧。 租房時,借:應付職工薪酬-非貨幣性福利,貸:銀存 月計提:借:管理費用,貸:應付職工薪酬-非貨幣性福利 如果租房做辦公場所時,租房時,借:其他應付款,貸:銀存; 月計提,借:管理費用,貸:其他應付款 這么做分錄對嗎
老師,我們業(yè)務員下錯單他自己承擔了600元的材料費,那這600塊錢應該怎么做賬
你好。老師。高新技術(shù)企業(yè)享受的增值稅加計遞交進項稅的這個稅額。我賬上應該也要體現(xiàn)出來對吧那我扣減成本嗎?
電子稅務局開發(fā)票時的項目名稱是自己提前設(shè)置的,還是國家都已經(jīng)規(guī)定好的,選好名稱,稅率會自動出來嗎?
老師您好!想問一下我公司施工企業(yè),個人設(shè)備帶人給我公司施工。開發(fā)票的內(nèi)容是*建筑服務*工程服務?,F(xiàn)在因為施工當?shù)囟悇站植煌饨o個人開票金額過大,所以現(xiàn)在給我公司施工的這個人自己成立設(shè)備租賃部(個體工商戶),個體工商戶的法人就是給我公司施工的個人。那現(xiàn)在這個設(shè)備租賃部給我公司開具*建筑服務*工程服務的發(fā)票可以嗎?也就是說這個租賃部成立時間在這個人為我公司施工的時間以后了。
一般納稅人公司,進貨生豬切割分類銷售,一百萬一個月銷售額,進貨價70萬,人工10萬,房租5萬,要交多少稅,具體什么稅?在廣東佛山
老師,公司購買的京東E卡3萬元,送給客戶,發(fā)票已開,怎么入賬
征信有問題注冊公司會被查嗎
你好,請問老板買了些糖果,飲料和巧克力這些零食,能作為報銷的發(fā)票嗎?