印花稅按收入5/10000收,可以的

我們單位是小規(guī)模納稅人(3%)現(xiàn)在承包了一個項目,對方要9%的稅票,因為我們是3%,所以掛靠到了建筑公司(9%),我想問的是,我們給被掛靠方付那些費用呢?需要給他們開成本票嗎?
老師好,我們老板接了個工程,但是掛靠到一個施工單位在,我們是掛靠方,然后我們建安行業(yè)異地稅金預交(預交了增值稅以及附加稅以及印花稅),我們墊支了這個稅款,請問站在掛靠方的角度,會計科目怎么寫
我們建筑公司,掛靠別的單位接了一項工程,我們有自己的材料公司和勞務公司,這兩個公司對掛靠單位開票,然后回款,現(xiàn)在內(nèi)賬就是站在我們自己公司的角度做賬,開票就做收入,但是有好多單位是對掛靠方直接開票結(jié)算,像這種我就沒法入賬,單獨用表格記賬,我這樣做賬對不對
我們是建設單位,我們項目施工單位施工時需要用電,電力公司要求預交電費,由施工單位交到我們建設單位,我們再交到電力公司,電力公司給我單位開發(fā)票,但是施工單位交費給我單位,我單位開不了發(fā)票給施工單位,開收據(jù)可以嗎?如果施工單位能接受收據(jù),我們建設單位會有何風險嗎?
老師,我們是建筑企業(yè)被掛靠方,開發(fā)公司付款是給我們的房子,工抵房,這個項目是清包工,我們只收取管理費,所以開發(fā)公司給我們房子,我們直接給掛靠方了,掛靠方也給我們開勞務發(fā)票了,這個帳怎么做呢
老師,請問下有可以自動算出個稅的表格嗎
那老師,這種賬還要不要做了?
樸老師在嗎。想問一下
老是,我2023年收入有變動,我更完2023年的增值稅和其他報表,2024年是不是只用更企業(yè)所得稅,2024年增值稅沒變動,是不是就不用更了
公司公戶取得的利息收入,幾百塊一季度,這個實務上大家增值稅按未開票收入申報的多嗎
老師,我們法人是日本人,他借款給我們,計提了利息沒支付,如果他豁免我們的利息,可以直接不用支付利息嗎?那樣公司是不是也不用代扣代繳他的個稅了?豁免利息應計入應納稅所得額,往期是虧損的,是不是這樣抵扣后所得稅也不用交了。
實際交易是我們律所給境外的公司提供了法律咨詢服務,這種免增值稅嗎?
@郭老師 老師,問下我們公司股東借款給我們,計提了利息沒支付,如果股東豁免我們的利息,可以直接不用支付利息嗎?那樣公司是不是也不用代扣代繳股東的個稅
老師您好,銷售自己使用過的固定資產(chǎn),3%減按2%的稅率征收,表中應如何填寫
如果季度開專票2萬元,普票開了5萬元,會計分錄的分別怎么寫?然后減免的普票稅額又是如何做會計分錄?