同學(xué),你好
要先區(qū)分具體的用途。
員工聚餐-福利費(fèi)
招待客人-招待費(fèi)

老師,請問下給高鐵行車公寓做服務(wù),對方讓我們?nèi)~開票人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費(fèi),6%稅負(fù)高關(guān)鍵是沒有這方面進(jìn)項,但是實(shí)際業(yè)務(wù)是餐飲費(fèi)加保潔服務(wù),這個服務(wù)就是他們鐵路工作人員來這邊休息,我們接待包括餐飲服務(wù),那如果她們不同意人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費(fèi)差額征稅(就是除去人員工資社保后余額差額征稅),我們可以要求分類開票:餐飲服務(wù)費(fèi)和勞務(wù)服務(wù)費(fèi)分開開,這樣最起碼餐飲服務(wù)費(fèi)是有進(jìn)項可以抵扣的,老師我們這種業(yè)務(wù)應(yīng)該是可以差額征稅的吧,我們可以去爭取是嗎,老師請問下哪種方式更好些,我們本身也有別的單位食堂餐飲服務(wù)這塊兒業(yè)務(wù),就是是有餐飲食材進(jìn)項發(fā)票抵扣的,謝謝!
老師請問老板買了好多盤子碗還有各種鍋單價基本都沒超過1000元,有時候員工聚餐有時候招待客人用,那購買的這些東西我進(jìn)什么科目比較合適呢
?老師,請問如果我們客服中心里有一些客服人員,但這些人不是我們員工,不是我們發(fā)工資,但我們給提供餐費(fèi),對于這部分餐費(fèi)支出,我們應(yīng)該計入什么科目?不能計入業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),請問可以計入營業(yè)外支出嗎?涉及個稅嗎?如果涉及按什么申報呢?勞務(wù)費(fèi)嗎?
老師,您好!餐飲酒店,每天采購食材,按類別設(shè)置主營業(yè)務(wù)成本科目,貸方按供應(yīng)商設(shè)置明細(xì)科目,目前有一筆是餐廳招待自己內(nèi)部員工的福利,該怎么做賬?姐借:管理費(fèi)用—員工福利 貸:主營業(yè)務(wù)成本(主營業(yè)務(wù)成本下面好多明細(xì)科目怎么辦?)
你好老師,我剛接觸餐飲業(yè),一些科目核算上有點(diǎn)懵 餐飲業(yè)的什么應(yīng)該算到主營業(yè)務(wù)成本里?什么應(yīng)該算到銷售費(fèi)用里? 能一次性說的全一點(diǎn)嗎?另外前廳和后廚的工資應(yīng)該記哪個科目更合理?
老師,這種憑證能在稅前合法扣除嗎?
老師好,我們24年虧損34000,23年虧損15000,25年沒有營業(yè),這個月開始營業(yè),有3萬的進(jìn)項需要給對方開票,請問這種情況第四季度需要交所得稅嗎
老師,看一下,這個我做的對不對
老師請問,我們支付一筆投標(biāo)保證金。若沒中標(biāo)會退回保證金及相對應(yīng)期間的利息(按銀行利息),現(xiàn)在保證金已退回,利息的話對方要求開具相關(guān)利息發(fā)票,請問這個我們能開嗎。我們經(jīng)營范圍沒有這塊,這個也是偶然的不是經(jīng)常性的。
小規(guī)模公司,賣掉自己常用的貨車,辦理過戶的時候 開了一張二手車銷售發(fā)票 金額為10000,稅額為0,請問這個業(yè)務(wù)怎么申報增值稅
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師,請問一下財務(wù)審核合同一般審核一些什么呀
請問老師,我結(jié)轉(zhuǎn)10月銷售出庫產(chǎn)品成本,應(yīng)該與10月開票收入和未開票收入對應(yīng)?
老師,老板在外面餐飲服務(wù)店的沖值(有員工聚餐也有招待客人),費(fèi)用應(yīng)做到什么科目里
@董孝彬老師早上好!


都混用,先沖值再消費(fèi)
同學(xué),你好
這個不行,要自行區(qū)分