你好,你們跨境電商不免稅嗎?你看一下,你是轉(zhuǎn)內(nèi)銷還是免稅還是退稅?免稅退稅的話,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30萬(wàn)。

老師你好,一個(gè)季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),不交增值稅,做分錄的時(shí)候也要貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎
老師,您好,季度銷售30萬(wàn)以下的(不用交稅的)可以直接做分錄:借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?還是必須分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師根據(jù)業(yè)務(wù)人員做的電商平臺(tái)月銷售收入6一12月做收入可以嗎,結(jié)轉(zhuǎn)電商平臺(tái)收入轉(zhuǎn)了部分,借應(yīng)收賬款/電商平臺(tái)轉(zhuǎn)入234萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入232萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn),可以嗎。25年款平臺(tái)轉(zhuǎn)款然后沖應(yīng)收賬款/電商平臺(tái)轉(zhuǎn)入?
老師根據(jù)業(yè)務(wù)人員做的電商平臺(tái)月銷售收入6一12月統(tǒng)計(jì)表結(jié)轉(zhuǎn)電商平做收入做到12月份可以嗎,結(jié)轉(zhuǎn)電商平臺(tái)收入轉(zhuǎn)了部分,借應(yīng)收賬款/電商平臺(tái)轉(zhuǎn)入234萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入232萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn),可以嗎。25年款平臺(tái)轉(zhuǎn)款然后沖應(yīng)收賬款/電商平臺(tái)轉(zhuǎn)入?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開(kāi)出銷售發(fā)票時(shí)做,借:銀存,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。30萬(wàn)之內(nèi)增值稅減免,做,借:應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。你看對(duì)嗎
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅?。總€(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來(lái),都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


內(nèi)銷,沒(méi)有單獨(dú)的報(bào)關(guān)單
那就轉(zhuǎn)內(nèi)銷,和國(guó)內(nèi)銷售一樣交稅,這個(gè)30萬(wàn)是不含稅的金額。借平臺(tái)30萬(wàn) 銷售費(fèi)用30萬(wàn)*1%, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅30萬(wàn)*1%
不是應(yīng)該這樣嗎 借:平臺(tái)30萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30/1.01 貸:應(yīng)交增值稅30/1.01*0.01
這個(gè)是不含增值稅的金額 你們報(bào)價(jià)都是含稅都含稅嗎?出口一般都是不含稅的呀
沒(méi)有報(bào)關(guān)單,免不了增值稅,視同內(nèi)銷的