先彌補(bǔ)虧損,然后看是否超過(guò)300萬(wàn)?

老師,如果我們是小型微利企業(yè),今年盈利280萬(wàn),去年虧損130萬(wàn),那今年還需要繳納多少錢(qián)企業(yè)所得稅,怎么算?這樣不超過(guò)300萬(wàn)是不是明年還可以享受這個(gè)政策?
你好老師:我們2021年虧損300,我今年2022年1月份盈利100,那我申報(bào)今年第一季度企業(yè)所得稅時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損我填寫(xiě)100,如果我2022年4月份盈利350元,申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損要填寫(xiě)200元是嗎?同時(shí)第二季度還要預(yù)繳企業(yè)所得稅150*25%=37.5是嗎?請(qǐng)問(wèn)老師!另外如果我們是小微企業(yè)所得稅按150*25%*20%=7.5對(duì)嗎?請(qǐng)問(wèn)老師!
老師,我有個(gè)疑問(wèn),關(guān)于企業(yè)所得稅的,比如我們的年應(yīng)納稅所得額沒(méi)有超過(guò)300萬(wàn),但是在第10個(gè)月的時(shí)候達(dá)到了300萬(wàn)以上,就是說(shuō)第11和12月是虧損的,綜合一年未超過(guò)300萬(wàn),那我在年內(nèi)應(yīng)納稅所得額達(dá)到300萬(wàn)以上的時(shí)候應(yīng)該按照5%繳納企業(yè)所得稅還是25%呢?不知道我表達(dá)清楚沒(méi)有呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,比如我們2022年盈利350萬(wàn),但是我前幾年有虧損200萬(wàn),那我2022年應(yīng)納稅所得額150萬(wàn),應(yīng)該按照25%來(lái)繳稅,還是5%呢?是按彌補(bǔ)前的算還是彌補(bǔ)后的計(jì)算
老師您好,問(wèn)下小型微利企業(yè)的問(wèn)題,我們單位資產(chǎn)不超過(guò)5000萬(wàn),人數(shù)不超過(guò)300人,但是應(yīng)納稅所得額超過(guò)了300萬(wàn),應(yīng)納稅所得額是700萬(wàn),但是我們不繳納企業(yè)所得稅,因?yàn)榍皫啄晏潛p,這700萬(wàn)彌補(bǔ)以前年度虧損了,這樣的話我們單位還是小微利企業(yè)嗎
沒(méi)有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過(guò)30萬(wàn)了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒(méi)有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒(méi)有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒(méi)有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買(mǎi)社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過(guò)班,如果有一科不過(guò)退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問(wèn)下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長(zhǎng)投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價(jià)值3000萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我賣(mài)了其中的百分之80,賣(mài)了3800,請(qǐng)問(wèn)我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計(jì)算


好的,謝謝
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