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管理費(fèi)用和其他應(yīng)收款分錄怎么做

2025-11-07 16:11
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借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款

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你好借其他應(yīng)收款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤
2021-05-25
借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
2020-09-14
同學(xué)你好 可以的 這樣做可以
2024-04-25
你好,做兩筆分錄把上個(gè)月沒有發(fā)票的分錄紅沖,然后再按發(fā)票金額入賬
2020-08-17
你好,如果是公司承擔(dān)的,直接是在應(yīng)付職工薪酬---社保里面核算的,那個(gè)個(gè)人承擔(dān)部分,是作為其他應(yīng)收款的,一般每個(gè)月發(fā)放工資的時(shí)候,再?zèng)_減應(yīng)付職工薪酬---工資
2020-12-02
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