供應商開負數(shù)發(fā)票沖退貨

請問老師,我們當月扣除供應商品質扣款后貨款是負數(shù),供應商怎樣開具發(fā)票給我方呢
老師好,7月從供應商處購入一批貨,供應商是先發(fā)貨給我,我7月此貨已經(jīng)發(fā)貨且開票了客戶,我們是8月付的供應商貨款,供應商是9月才開的進項發(fā)票給我們,請問我應該是7月做營業(yè)收入(因已經(jīng)發(fā)貨和開票了客戶),然后購進7月做應付賬款暫無款;那我8月份那批付款記錄如何做賬?9月月份得到供應商發(fā)票,是9月紅沖購進暫估款,然后再重新做正常購進嗎?謝謝。
老師,我們單位給供應商一個月進貨金額達到10萬元,供應商會返給我們1萬的商品,但是供應商只給開10萬的發(fā)票,那一萬的商品不開發(fā)票給我們。這個1萬的商品應該怎么處理
3月份收到供應商開的專票50000元,已收貨,未付款,貨物已經(jīng)售出并結轉成本。11月因為質量問題,和供應商協(xié)商只支付40000元,供應商給我們開了一張一萬的銷售折扣的紅字發(fā)票,我現(xiàn)在應該怎么入賬?
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應該計入管理費用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項和進項這里差額記應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進項要貸方?jīng)_,銷項借方,那差額不是轉出未交增值稅不是應該要在貸方嗎?后面轉未交增值稅時才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調整額度?一般申請了多久批得下來啊