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供應商8月開的發(fā)票,我們已經(jīng)付清貨款,10月供應商品質問題有5千元退貨,這種怎么開發(fā)票讓供應商公賬轉款給我們

2025-11-06 17:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-06 17:06

供應商開負數(shù)發(fā)票沖退貨

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3月份正常入賬,借:庫存商品、應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸:應付賬款。 11月收到紅字發(fā)票,先沖減3月入賬分錄,借:庫存商品(紅字)、應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(紅字),貸:應付賬款(紅字)。 再按實際支付40000元入賬,借:應付賬款40000,貸:銀行存款40000。同時調整已結轉的成本(按沖減后的庫存商品金額調整)。
2024-11-28
您好,這樣是合規(guī)范,稅局可以不認可您的成本列支
2021-11-10
你好 上月 借:預付賬款 貸:銀行存款 本月 借:原材料等 應交稅費 貸:預付賬款 銀行存款
2021-04-12
您好,借應付賬款,貸銀行存款。是的,您的處理非常正確
2022-10-03
您好 請問前面購買貨物的時候收到發(fā)票了嗎
2021-04-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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