您好,可以的,直接調(diào)到費用中

老師您好,企業(yè)購買的設(shè)備和原材料,開始簽合同的時候注明開具13的專票,設(shè)備和原材料到了,但發(fā)票還沒有開,就做了暫估入賬(確認固定資產(chǎn)時為不含稅金額,材料入庫時也為不含稅金額),但半年多時間過去了,確定對到不能開具發(fā)票了,是不是要調(diào)整固定資產(chǎn)和原材料的入賬價值把增值稅給加上呀?
老師,原本我公司是小規(guī)模,現(xiàn)申請為一般納稅人,現(xiàn)在有幾次費用以前開了專用發(fā)票,上年發(fā)生的進賬稅未抵扣,已把含稅金額都入了固定資產(chǎn)或費用,請問本期如果要認證的話,以前的賬要如何調(diào)整
老師好,公司之前融資租賃購入了一個大型設(shè)備,目前支付了30%的設(shè)備款,因為當時合同約定的金額是確定的,而且設(shè)備我們已經(jīng)投用,所以我在賬務處理時直接自己根據(jù)合同總額做了價稅分離,按不含稅價格暫估入了固定資產(chǎn),并在次月開始計提折舊,那么我在在年度匯算以及給稅局報年報的時候,需要對這個賬進行調(diào)整嗎
老師好,公司之前融資租賃購入了一個大型設(shè)備,目前支付了30%的設(shè)備款,因為當時合同約定的金額是確定的,而且設(shè)備我們已經(jīng)投用,所以我在賬務處理時直接自己根據(jù)合同總額做了價稅分離,按不含稅價格暫估入了固定資產(chǎn),并在次月開始計提折舊,那么我在在年度匯算以及給稅局報年報的時候,需要對這個賬進行調(diào)整嗎
老師好,我公司去年買了一個大型設(shè)備,當時是約定分次付款,因為設(shè)備付第一筆款的時候就交付我公司了,所以我當時按照合同金額做了價稅分離,并且按不含稅金額做了暫估入賬,在次月開始計提折舊,這樣匯算的時候需要調(diào)整我的固定資產(chǎn)賬面價值和折舊額嗎,現(xiàn)在我已經(jīng)拿到了全部發(fā)票
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應該計入管理費用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項和進項這里差額記應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進項要貸方?jīng)_,銷項借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊
老師,本來做的借固定資產(chǎn)X借待認證進項稅額172,貸銀行存款,現(xiàn)在直接調(diào)整借管理費用172,貸待認證進項稅額172,還是先沖銷原來的憑證再調(diào)整呢
直接調(diào)整借管理費用172,貸待認證進項稅額172
好的謝謝老師
不客氣,很高興為你服務