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更正某一年的申報(bào)表產(chǎn)生多繳稅款,包含增值稅及附加稅,這部分多繳稅款,后期正常申報(bào)的時(shí)候會抵扣,如何做分錄

2025-11-06 09:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-06 09:18

是因?yàn)樯偕陥?bào)收入了嗎

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快賬用戶7433 追問 2025-11-06 09:20

不是,因?yàn)楸酒跊_紅前期發(fā)票沖多了,當(dāng)期收入是負(fù)的

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齊紅老師 解答 2025-11-06 09:24

紅沖要做負(fù)數(shù)申報(bào),會減少收入與增值稅

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快賬用戶7433 追問 2025-11-06 09:25

我知道,我的意思是關(guān)于稅款的分錄如何做?

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齊紅老師 解答 2025-11-06 09:33

借:應(yīng)收賬款 (負(fù)數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (負(fù)數(shù))

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快賬用戶7433 追問 2025-11-06 09:53

我知道這個(gè),我指的是形成多繳稅款的分錄

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快賬用戶7433 追問 2025-11-06 09:53

以后抵欠,抵欠成功后的分錄

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快賬用戶7433 追問 2025-11-06 09:54

跟形成多繳稅款的原因沒有大關(guān)系

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齊紅老師 解答 2025-11-06 10:01

減少銷項(xiàng),就會形成多繳

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是因?yàn)樯偕陥?bào)收入了嗎
2025-11-06
一、確認(rèn)多繳稅款時(shí)的分錄 增值稅多繳: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 貸:銀行存款(或?qū)?yīng)原繳納科目) 附加稅(城建稅、教育費(fèi)附加等)多繳: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交城建稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交教育費(fèi)附加 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交地方教育附加 貸:銀行存款(或?qū)?yīng)原繳納科目) 二、后期抵欠稅款時(shí)的分錄 抵欠增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅(用多繳余額抵減) 抵欠附加稅: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交城建稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交教育費(fèi)附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交地方教育附加(用多繳余額抵減)
2025-11-06
你好 1. 繳納的部分 你做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 留抵的放借方 以后抵減 做貸方來沖 2. 免征的部分 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
2020-04-15
你好,當(dāng)時(shí)留底做了哪個(gè)科目?
2023-12-29
是的,不會再扣增值稅和附加稅了
2021-07-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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