是因?yàn)樯偕陥?bào)收入了嗎

一月份增值稅及附加已申報(bào)繳納,響應(yīng)疫情免稅政策,已申請稅款留抵,如何做賬務(wù)處理?2月和3月有一部分免稅申報(bào),其他正常報(bào)稅繳款,免稅部分如何處理?
以前年度和本年度附加稅申報(bào)錯(cuò)誤,在稅務(wù)局更正申報(bào)后出現(xiàn)多繳稅額,用于抵扣以后期間附加稅怎么做賬啊 以前計(jì)提的時(shí)候:借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) 城建稅 其他應(yīng)交款 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 實(shí)際繳納時(shí):應(yīng)交稅費(fèi) 城建稅 其他應(yīng)交款 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 現(xiàn)在更正申報(bào)了18年19年20年的報(bào)表出現(xiàn)多交稅款三萬多用于抵扣以后每月附加稅,三萬多的多繳稅款怎么入賬 還有以后期間抵扣稅款時(shí)怎么入賬 麻煩能解答詳細(xì)分錄嗎?
老師、我們申請?jiān)鲋刀愅硕?,多繳納稅款來源于“更正往期申報(bào)表產(chǎn)生”這個(gè)退回銀行的稅款怎么做會計(jì)分錄?
老師,你好,收到個(gè)稅返還后申報(bào)了增值稅,那么這里繳納的增值稅及附加稅怎么入賬(由于申報(bào)增值稅時(shí)忘記填返還個(gè)稅那一部分了,后面又更正申報(bào)的,之前申報(bào)的增值稅及附加稅已扣款成功,后面這一部分的增值稅及附加稅怎么入賬)
老師,更正了往年的增值稅申報(bào)表,收入是正確的沒改,就是減免部分不對更正后產(chǎn)生了多繳稅款退稅,還需要修改哪些報(bào)表?
老師好,我進(jìn)了一家小的生產(chǎn)制造企業(yè),生產(chǎn)流量不復(fù)雜,就是一天的工作是 鮮肉擠壓成板肉,請問在這一過程中,當(dāng)時(shí)直接領(lǐng)用的原材料可以找到,人工也可以計(jì)算出來,那這一天的電費(fèi)不好找,還是說需要每天統(tǒng)計(jì)對應(yīng)材料,人工,和對應(yīng)的成品數(shù)量,再到月末有對應(yīng)電費(fèi)單子。再把對應(yīng)制造費(fèi)用歸集到成品里?
老師,年后離職,我這邊要如何交接,如果以往的發(fā)票出現(xiàn)問題會找我嗎?因?yàn)槎际俏覓叽a進(jìn)去開的,老板也不愿意寫發(fā)票申請開具單,我現(xiàn)在要離職了,怎么規(guī)避自己的風(fēng)險(xiǎn)啊
請教老師,自然人收款幾百w會有風(fēng)險(xiǎn)么?
公司想注銷,但庫存商品有余額1.9萬,應(yīng)收賬款有余額8.3萬,預(yù)付賬款有余額7.6萬怎么辦
公司想注銷,但庫存商品有余額1.9萬,應(yīng)收賬款有余額8.3萬,預(yù)付賬款有余額7.6萬怎么辦
9月份個(gè)稅已申報(bào),但是系統(tǒng)上沒有,稅務(wù)還給我發(fā)了提示函讓我去大廳處理,但我的確申報(bào)了
老師,如果新開的分公司按25%交企業(yè)所得稅,如何跟總公司一樣交5%的企業(yè)所得稅
老師,您好,老板欠繳稅款,稅務(wù)局找事物局去公司查,經(jīng)楨也將要去查,這種情況對財(cái)務(wù)會計(jì)有影響嗎?
老師,如果社保個(gè)人部分因?yàn)橛形矓?shù)差4分錢,可以放單位承擔(dān)社保中去嗎?因?yàn)檫@樣的話,總金額是對的上的,前提是代賬,收費(fèi)非常低。性價(jià)比不高
老師個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)為什么不交企業(yè)所得稅


不是,因?yàn)楸酒跊_紅前期發(fā)票沖多了,當(dāng)期收入是負(fù)的
紅沖要做負(fù)數(shù)申報(bào),會減少收入與增值稅
我知道,我的意思是關(guān)于稅款的分錄如何做?
借:應(yīng)收賬款 (負(fù)數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (負(fù)數(shù))
我知道這個(gè),我指的是形成多繳稅款的分錄
以后抵欠,抵欠成功后的分錄
跟形成多繳稅款的原因沒有大關(guān)系
減少銷項(xiàng),就會形成多繳