總公司做固定資產(chǎn)清理:
借:固定資產(chǎn)清理
借:累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
借:資產(chǎn)處置損益
貸:固定資產(chǎn)清理
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
分公司做固定資產(chǎn)確認(rèn):
借:固定資產(chǎn)
貸:資本公積

分公司使用總公司入賬的固定資產(chǎn),現(xiàn)分公司獨(dú)立,如何將正在使用的在總公司賬上的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入分公司賬上?會(huì)計(jì)分錄如何處理呢?
老師,您好,分公司購買固定資產(chǎn),入賬到了總公司并且計(jì)提了折舊,發(fā)票也開的總公司,但現(xiàn)在需要入賬到分公司,如果總公司銷售給分公司,總公司做固定資產(chǎn)清理處理,折舊要怎么辦
固定資產(chǎn)由分公司調(diào)撥至母公司的會(huì)計(jì)分錄如何做
老師你好,總分公司,總公司給分公司調(diào)撥固定資產(chǎn),分公司是以固定資產(chǎn)凈值入賬嗎
老師,總公司代分公司買的機(jī)械和車輛,完全由分公司使用,總公司該如何做賬?總公司需要做固定資產(chǎn)嘛?需要計(jì)提折舊嘛?
營(yíng)運(yùn)資金長(zhǎng)期負(fù)債比率 =( 流動(dòng)資產(chǎn) - 流動(dòng)負(fù)債 )/長(zhǎng)期負(fù)債 流動(dòng)資產(chǎn)是 - 4429596.21 , 流動(dòng)負(fù)債 3393394.73, 長(zhǎng)期負(fù)債以“資產(chǎn)負(fù)債表中非流動(dòng)負(fù)債數(shù)據(jù)填,非流動(dòng)負(fù)債為0” (- 4429596.21 - 3393394.73 ) / 0 = 0 這個(gè)計(jì)算對(duì)嗎?結(jié)果是等于0嗎?
老師,請(qǐng)問左上角第一個(gè)單元格“年”上面的篩選箭頭怎么去掉?
外貿(mào)企業(yè),出口報(bào)關(guān)單的貨物名稱,如果和提單上不一致,影響退稅嗎?
老師,請(qǐng)問一下我公司與A公司簽訂合同,因某些原因,A公司無法付款,A公司提出由我司開票給B公司,并由B公司轉(zhuǎn)款給我司。如果以A公司寫一個(gè)委托B公司付款的委托付款書的方式,可行不?
老師您好,公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照紙質(zhì)的會(huì)顯示股東名稱嗎
老師您好!小規(guī)模納稅人執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我?guī)ど嫌?jì)提的第三季度增值稅是5478.47元,10月實(shí)際交了5412.82元,帳上多計(jì)提了65.65元,這個(gè)10月我可以直接少計(jì)提這個(gè)差額嗎?還是說要另外紅沖?怎么做分錄?
老師,城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)的分錄怎么做
公司有抖音號(hào),投流費(fèi)怎么寫分錄合適,借銷售費(fèi)用——? 貸銀行存款
我們國(guó)企基層工會(huì)2023年 1.借 職工文體活動(dòng)支出14500元 貸 銀行存款14500元 現(xiàn)在2025因超標(biāo)準(zhǔn)支出退回來 我現(xiàn)在應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄 (2023年已結(jié)轉(zhuǎn))2.還有一筆是2023年全年累計(jì)發(fā)放職工福利超17000元現(xiàn)已收回 這次分錄如何做賬
賬上有未分配利潤(rùn)5萬,未實(shí)繳,請(qǐng)問下做股權(quán)轉(zhuǎn)讓怎么比較能合理避稅?


還有4個(gè)月就計(jì)提完了,總公司計(jì)提了1-6月份的折舊費(fèi),總公司掛的科目是8其他應(yīng)付款, 分公司怎么做賬
這個(gè)分公司還要還回來的嗎?
是的,分公司貸方要做其他應(yīng)付款,
如果短時(shí)間還回來的,這種不需要做賬,到時(shí)直接還回來就可以
這個(gè)資產(chǎn)分公司一直在用,要把折舊費(fèi)體現(xiàn)在分公司
那就是我上面的那樣做
現(xiàn)在總公司做的是其他應(yīng)付款,我是不是直接 借:管理費(fèi)用折舊費(fèi),貸其他應(yīng)付款
總公司送走了,就視同銷售了
不是說以后給分公司用了嗎