無票支出需在匯算清繳時納稅調增,因為手寫收據(jù)不算合法稅前扣除憑證,僅流水和真實發(fā)生不能直接扣除。 可留存評審合同、付款記錄、老師身份信息等資料,嘗試與稅務機關溝通,但常規(guī)情況仍需調增。

老師大概情況是這樣這幾年經(jīng)營不善,去年賬面虧了30多萬,前年賺了60多萬,大前年也是虧了10多萬。今年我們打算向信貸公司借款,因為想做新的項目,但是這里有個問題,就是B廠商一直有200萬票沒開給我們,我們預付也掛了200多萬,我們和B款項已經(jīng)結清,這些票開出來其實都是成本,這樣一攤前幾年基本都在虧。信貸公司風控那邊我們過不了,款帶不下來。 我這里大概想了2個粗暴的辦法。第一個 那沒開的200多萬票我們拒不承認,信貸公司查出來的話,我們就說B沒開票給我們,他們屬于無票收入,我們款項已清。預付賬款那我們就說是放在B那邊的貨款,這辦法我覺得風控那邊還是不會信(我不知道風控的原理)。第二個辦法,還是那200多萬票我們不承認,預付那邊叫B這個月給我們打一筆200的款項,就是暫用幾天,先把我們賬面預付沖掉。等風控查過了我們再把預付補回來,200多萬的票叫B今年分次開給我們,我們再分次確認成本。我現(xiàn)在不知道這2種辦法行不行。 (問題有點長,前面問了2次都沒寫完,其實我這里還省略了一些麻煩老師了)
老師,我有個問題想問,我現(xiàn)在就是進入了一個加工企業(yè)生產(chǎn)汽車內(nèi)飾用品的,今天去的時候,老師,老板要求做兩套賬,然后我今天下午翻了一下他以前的那個憑證,我覺得他們的支出收入都挺合理的,不知道他為啥要做兩套賬,就是老板經(jīng)常用私戶收現(xiàn)金,他們的微信二維碼都是老板的私戶。我應該怎么說服老板呢?我今天就說為啥要做兩套賬呢?你這些收入支出完全可以做一套賬,你就做你的真賬,到時候有的啥費用確實沒有合理的支出憑證發(fā)票的話調增就行了嘛。他們是一般納稅人企業(yè),其實他們的每年的應納稅所得額不多,都超不過兩百多萬,但是人家對方要求他們開13%稅率的發(fā)票,所以他們就注冊了一般納稅人。
就是我們是一家專業(yè)做測繪勘測的服務公司,接的很多項目是政府部門的,做的項目大部分都是要請專家評審的,這些專家評審是個人,每次支出的評審費很高,評審老師都不愿意交個稅,所以導致我們公司很大一筆支出沒有入賬,每年要交很多的所得稅,這部分專家評審費現(xiàn)在是由公司一個人墊付的,她自己有一個私賬,但是長期下來也不行,因為金額確實很大,想問下老師像這部分錢怎么能合理從公司支出,但是又沒有票入賬。導致公司成本實際也不夠,我之前想過用付工資和年終獎的方法,但是他本身的工資金額也要繳稅,也超10%的個稅點了,再發(fā)高工資也不合適。麻煩老師看到以后給我回復下哈。
老師,我們公司是服務業(yè),做很多項目是需要評審老師評審的,評審老師都是專家?guī)斓膫€人,我們每次付款給老師,他們都是不愿意交個稅,也不愿意開票,這個沒得商量,而每年的這種評審費用都很大,又沒票進成本入賬,所以就一直導致利潤虛高,所得稅費用很大,我想問下老師,像我們這種情況,做直接先做無票支出入賬,賬面核算出真實的利潤,到企業(yè)所得稅匯算清繳時還需要調整嗎?如果再納稅調增這些大額的成本費用等于還是沒有入賬,因為我們確實是真實發(fā)生的,如果用公戶打款的話每次支出都會有流水證明這筆支出費用,只是沒有發(fā)票,我們讓老師每次收款后手寫一個收款收據(jù)這樣行不行?
老師,我們公司是服務業(yè),做很多項目是需要評審老師評審的,評審老師都是專家?guī)斓膫€人,我們每次付款給老師,他們都是不愿意交個稅,也不愿意開票,這個沒得商量,而每年的這種評審費用都很大,又沒票進成本入賬,所以就一直導致利潤虛高,所得稅費用很大,我想問下老師,像我們這種情況,做直接先做無票支出入賬,賬面核算出真實的利潤,到企業(yè)所得稅匯算清繳時還需要調整嗎?如果再納稅調增這些大額的成本費用等于還是沒有入賬,因為我們確實是真實發(fā)生的,如果用公戶打款的話每次支出都會有流水證明這筆支出費用,只是沒有發(fā)票,我們讓老師每次收款后手寫一個收款收據(jù)入賬這樣行不行?如果不行的話有什么好方法嗎?
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒有什么軟件可以由實發(fā)工資倒退應發(fā)工資
研發(fā)費用臺賬是委外做的,實際上沒有研發(fā)領料,審計只是在審計表里做了一個調整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務,但有十幾個員工買社保,每個人申報個稅工資都填個人承擔的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費1400元 那么第二年重新報也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領料的憑證需要改的吧
想問下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長投權益法,持股百分之30,賬面價值3000萬,請問我賣了其中的百分之80,賣了3800,請問我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計算
那老師我想問下,比如評審費用這次付款是10萬,相對于根本不入賬,我們這個利潤等于虛增10萬,要去交企業(yè)所得稅我們小微現(xiàn)在5個點,到底哪樣更合規(guī),更劃算點?我們?nèi)绻劝堰@些評審費無票支出進成本入賬的話,到匯算清繳再調增,那還不等于沒有入賬嗎?一樣要交那么多稅吧?
合規(guī)性:無票支出需先入賬(憑公戶流水、收據(jù)),匯算清繳必須調增(稅法不認無票支出),否則賬實不符有稽查風險,比調增繳稅風險更大。 成本對比:入賬調增需繳 10 萬 ×5%=5000 元稅;不入賬賬也需繳同等稅額,還可能被罰款,前者前者更劃算。 優(yōu)化建議:拆分單次 500 元以下用收據(jù)扣除,或讓專家代開發(fā)票(部分情況免稅),降低調增金額。
那老師請問下我們這個行業(yè)是做勘測測繪的,接的項目一般是政府的地塊,像這種評審老師,一次幾千或者上萬的他們評審費,做勞務報酬的話他們交個稅得交多少,什么情況下可以免稅?只能低于800吧,那拆分的話也是一個月不能超過800呀?不然不還是要繳稅?
之前我看公司的人都是現(xiàn)金支付這些評審老師的,說白了就是公司應該也有些無票收入,對沖了,這種操作應該是不對吧,首先沒有從公戶走,這個利潤每個月核算的也不準確,但是他不會提現(xiàn)在賬上,這樣是不是就沒有風險
勞務報酬個稅計算: 單次收入≤4000 元:個稅 =(收入 - 800)×20%; 4000 元 < 收入≤20000 元:個稅 = 收入 ×(1-20%)×20%; 例:1 萬元評審費,個稅 = 10000×80%×20%=1600 元。 免稅僅針對單次≤800 元(扣除 800 后應納稅額為 0),且無 “每月累計 800 元” 限制,而是按單次計算。 現(xiàn)金支付 + 無票收入對沖的風險:這種操作風險極高: 公戶與現(xiàn)金流水脫節(jié),賬實不符,稅務可通過銀行流水、項目合同追溯未入賬支出和收入,認定為隱瞞收入、虛增成本,面臨補稅、滯納金(每日萬分之五)及罰款(50%-5 倍); 利潤核算失真,違反會計準則,還可能涉及偷逃稅,情節(jié)嚴重需承擔法律責任。 相比之下,“公戶支付 + 規(guī)范入賬 + 合理籌劃”(如拆分小額、代開發(fā)票)才是合規(guī)路徑。
那老師,還想請教下,假設這個老師的一次評審費為8000,那么免稅部分為800,7200元給他拆分9次,這樣的話,等于要分9個月才能把這筆費用結清嗎?還是說只要拆分為10次就可以?不看時間,只看這個次數(shù)就是單項合同?那可不可以說就給他拆分成9個合同項目去做,那就等于單次只有800的收入免稅了嗎
若 8000 元是同一次評審費,哪怕拆 10 次、不看時間,也屬虛構業(yè)務,稅務不認,還會被查; 只有對應 9 次獨立評審(不同項目 / 時間),每次≤800 元,才合規(guī)免稅,單純湊次數(shù)沒用。 單次大額評審費,建議讓老師代開發(fā)票(經(jīng)營所得個稅低),比拆分更安全。
老師,經(jīng)營個稅稅率要交多少???不同于那個勞務報酬的個稅嗎?那老師不愿意開票的話,我們代替他去稅局開票,繳納這個經(jīng)營所得個稅可以嗎?
經(jīng)營所得個稅稅率:采用 5%-35% 超額累進稅率,但實操中多數(shù)地區(qū)對個人代開 “評審費” 按核定征收(0.5%-2%,具體看當?shù)卣撸?,遠低于勞務報酬(20%-40%)。 與勞務報酬的區(qū)別:經(jīng)營所得針對 “個體經(jīng)營性質的服務”,勞務報酬是 “獨立個人勞務”,前者稅負更低,且代開時稅務局直接核定征收,無需匯算清繳補稅。 能否代替開票繳稅:可以。你作為付款方,可持老師身份證(或復印件)、付款證明到稅務局代開,稅費由公司墊付(可從評審費中扣除),拿到發(fā)票后即可稅前扣除,合規(guī)且稅負可控(如 8000 元按 1% 核定,個稅僅 80 元)。
非常感謝老師!受益匪淺還想請教下老師,那代替評審老師去稅局代開這種經(jīng)營所得發(fā)票的話,是不是那個老師個人還要開個體戶的營業(yè)執(zhí)照?這個是沒關系不需要的吧?
代替評審老師去稅局代開經(jīng)營所得發(fā)票,老師個人不需要開具個體戶營業(yè)執(zhí)照。 自然人代開發(fā)票是指個人在提供勞務、服務或銷售貨物時,因付款方要求提供發(fā)票,可向稅務機關申請代開增值稅普通發(fā)票,無需注冊公司或辦理個體戶營業(yè)執(zhí)照。只需攜帶身份證、業(yè)務合同等資料,前往當?shù)囟悇站只蛲ㄟ^自然人電子稅務局申請代開即可。不過,若個人長期從事經(jīng)營活動且代開金額較大,可能會被要求辦理稅務登記,注冊為個體工商戶等市場主體自行領票開具。
但是,老師如果是按個人經(jīng)營所得去開票,好像不能是個人吧,有個臨時經(jīng)營所得好像,但是必須得是機構才可以,個人的話也可以認定為經(jīng)營所得去開票嗎?
同學你好 可以的哦
我剛才電話稍微問了下我們這邊的大廳,他說現(xiàn)在代開發(fā)票都是個人下載app掃臉進去開,進去以后直接開票就代扣代繳稅金了,我就有點不太明白我們這個付款的這個專家評審費如果進去系統(tǒng)開票還要交增值稅和附加稅,還要再交個稅,那不還是只能開勞務的了?經(jīng)營所得有類目限制還是說必須機構團體,去代開的話類目開什么才能開到經(jīng)營所得的發(fā)票呢?
電子稅局里面直接代開就行
經(jīng)營所得的話得臨時稅務登記的 一般代開都是勞務所得等
那老師我們這種專家評審費也可以做臨時稅務登記去代開經(jīng)營所得的發(fā)票嗎?就是不清楚這個操作步驟,又怕到了稅務代開他就直接讓我們開成勞務發(fā)票了,那就等于還是又要多交個稅,那個勞務的個稅稅率比無票支出納稅調增的稅金還高,無票支出8000調整我們企業(yè)所得稅也就400,勞務報酬個稅要交1600啊,但是如果能開經(jīng)營所得那就太好了,麻煩老師還能指點下嗎?
專家評審費可以辦臨時稅務登記代開經(jīng)營所得發(fā)票,能避免按勞務報酬交高額個稅。 操作步驟分 3 步:1. 準備身份證、評審業(yè)務合同等材料;2. 去辦稅廳或電子稅務局填《臨時稅務登記表》辦登記;3. 憑登記手續(xù)申請代開經(jīng)營所得發(fā)票。 關鍵是提前和稅務溝通,明確按 “經(jīng)營所得” 代開,同時備好合同證明業(yè)務真實性
好的老師那如果是對于評審費比較少的,一次一千左右的,可以讓評審老師開兩張500的收據(jù)去直接入賬吧?
同學你好 這個可以的