老師正在計算中,請同學耐心等待哦

您好老師有個問題想咨詢一下,我這邊錄入期初數(shù)的時候錄進去了資產負債表是試算平衡的,但是再加上利潤表后,就顯示不平了,不知道原因出在哪里可以幫忙解答一下嗎,下面這是兩個表格具體期初數(shù)據
老師,您好,我想問一下就是我剛接了一家兼職,賬目非常亂,科目余額表和資產負債表的數(shù)據都對不上,經過和老板商量,老板讓我砍斷前面的數(shù)據,那我現(xiàn)在錄期初數(shù)是以申報表數(shù)據為準嗎?比如企業(yè)所得稅季度報利潤多少負數(shù)我就填多少期初數(shù)嗎?我不知道怎么個砍斷前面的做法?
老師你好 接手了一家小公司 對方只給了上個季度的資產負債表利潤表現(xiàn)金流量表 沒有科目余額表 然后問了一下對方 他說上個財務也是給外面做的 那個財務也沒有要這些資料 直接把數(shù)據疊加上去做的 然后上上個財務公司不做的時候也沒有給這些報表資料 所以現(xiàn)在科沒有科目余額表了 現(xiàn)在這樣怎么辦?我要建立帳簿錄入期初數(shù)據的話是不是沒辦法錄入?怎么辦呢
老師您好,我這邊有一個代理記賬交接過來的賬套,對方給我的是11 月份結轉完損益的科目余額表,我錄入期初數(shù)據后,錄入了12月份的憑證,現(xiàn)在季度申報的時候報表上只有12月份的數(shù)據,各種情況應該怎么辦
老師,你好,我想請教下我這季度申報企稅的時候提示我收入和增值稅表上的收入不一致,后來我查了一下是因為上個會計7月初錄期初數(shù)據的時候只錄了資產負債表上的數(shù)據,利潤表上的數(shù)據沒錄,除了把我錄的這個季度的憑證刪了然后錄上損益類的期初數(shù)據,是不是還可以把那些損益類科目錄一張憑證在9月份,這樣就不需要錄期初數(shù)據了?因為我看之前利潤表上的數(shù)據也不多。如果錄憑證的話怎么錄呢?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師,這張圖就是我根據沒錄的利潤表上的數(shù)據做的會計分錄,你看看對嗎?我知道2個利潤分配肯定不對,但我又不知道怎么改。
可以在9月補錄憑證:把未錄的損益類數(shù)據通過“利潤分配—未分配利潤”調整,比如補收入、成本時,借對應收款科目,貸成本、費用、未分配利潤(差額)。
還涉及到資產負債表上的科目嗎?資產負債表上的數(shù)據都錄了期初數(shù)據,還是不明白。我做的那分錄思路不對是嗎?
你得用利潤分配未分配利潤來做
是把我錄的第一個憑證的利潤分配換成利潤分配-未分配利潤?
同學你好 對的.是這樣的哦
不是本年利潤最終結轉到利潤分配-未分配利潤嗎?
是的,就是這樣的哦
這個企業(yè)是25.3月剛成立的。只是缺第二季度的數(shù)據。
你的期初數(shù)沒包含第二季度的嗎