您好,可以的,直接紅沖就可以

老師我上個(gè)月開票時(shí),有一個(gè)明細(xì)的名字輸錯(cuò)了,怎么開紅沖,可以只紅沖這項(xiàng)錯(cuò)的嗎?嗎,?
老師上個(gè)月有張發(fā)票稅率開錯(cuò)了,我還是繼續(xù)做錯(cuò)的,下個(gè)月在沖紅,對(duì)嗎
上個(gè)月開了四張發(fā)票,開錯(cuò)了公司名字,這個(gè)月要開紅沖作廢,是要開四張紅沖嗎?有沒有紅沖數(shù)量限制比如只能開兩張什么的?
我們上個(gè)月開的發(fā)票給客戶,本來是13%稅率,開成了5%,一張發(fā)票開了有4行行的,最后一行稅率錯(cuò)誤,是將整張發(fā)票都沖紅,再開正確的發(fā)票嗎?
我上個(gè)月開了五聯(lián)出口普通發(fā)票,稅率開錯(cuò)了,這個(gè)月能直接沖紅嗎
你好 麻煩問一下 個(gè)體沒有對(duì)公賬戶 怎么辦
過期處理掉了一批庫存,進(jìn)項(xiàng)會(huì)被要求轉(zhuǎn)出沒?
老師,成立一個(gè)公司,法人是a,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是a。實(shí)際經(jīng)營者是b。也就是a什么都不參與也不知道。那這種情況下a如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),比如簽什么東西之類的
公司賣給個(gè)人和公司的雞蛋,怎么寫會(huì)計(jì)分錄
老師下午好,我想請(qǐng)問下公司財(cái)務(wù)報(bào)表的庫存很大,老師想讓我們清掉,我看我們財(cái)務(wù)總監(jiān)想了個(gè)辦法當(dāng)過期處理掉了一批庫存讓質(zhì)檢出了個(gè)假的報(bào)告證明這批貨是過期的,直接借,營業(yè)外支出,貸,庫存商品,就處理掉了,他這樣行嗎,這樣進(jìn)項(xiàng)稅,稅務(wù)不要求轉(zhuǎn)出嗎?
銀行收到了個(gè)人轉(zhuǎn)款過來怎么做會(huì)計(jì)分錄
老板個(gè)人買的車子需要過戶給公司還是需要重新購買新車子?哪個(gè)好些
老師,未分配利潤期末減期初是不是等于利潤表中凈利潤本年累計(jì)
管理會(huì)計(jì)初級(jí)【成本管理】的第五章中涉及期初在產(chǎn)品數(shù)量+本月投入數(shù)量(或上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量)=已完工轉(zhuǎn)下一步驟數(shù)量(或最后步驟完工產(chǎn)成品數(shù)量)+期末在產(chǎn)品數(shù)量: [上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量]不就是等于[期初在產(chǎn)品數(shù)量]嗎?期初在產(chǎn)品數(shù)量不就是上一步驟未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)入本步驟嗎?
老師,像有數(shù)控機(jī)床這種企業(yè)的成本怎么核算?


申報(bào)的時(shí)候還要勾選下免稅性質(zhì)代碼嗎
這個(gè)實(shí)際不是免稅的吧
對(duì)呀,不是免稅的,就是我稅率開錯(cuò)了,會(huì)計(jì)非說要填一下免稅代碼
你直接申報(bào)吧,不用選,過下選了還出問題了
好的謝謝,想問下有個(gè)公司從外省遷過來了,9月份辦的稅務(wù)登記,報(bào)企業(yè)所得稅是只用看9月份的數(shù)據(jù)嗎
意思是前面沒有開通稅務(wù)嗎?
前面開通了,從上海遷到河南,9月辦的變更,我想問企業(yè)所得稅咋申報(bào)呀
這個(gè)你按做的賬正常申報(bào),辦了變更,數(shù)據(jù)也一起過來這邊了
但是我點(diǎn)開了財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送,上面沒有之前的數(shù)據(jù)
這個(gè)要問下當(dāng)稅務(wù)局,不同的地方處理方法不一樣