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老師,上個月沒有收到進項發(fā)票,但是已經銷售,我的分錄是,借,庫存商品-暫估入庫。貸:銀行存款。。結轉成本時,借,主營業(yè)務成本,貸,庫存商品-暫估入庫。 這個月月初我收到了發(fā)票,怎么做賬務處理呢

2025-10-23 12:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-23 12:47

借應付賬款 貸庫存商品暫估 借,庫存商品暫估 貸,主營業(yè)務成本 借庫存商品 進項稅額 貸銀行存款 借主營業(yè)務成本貸庫存商品。

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2025-10-23
您好,這個是可以的呢。
2024-03-29
你好; 是嘚。 你收入是正常做即可 。? ??
2021-12-13
您好。把之前的暫估全部沖銷。這一步會做分錄么
2021-10-12
您好,這個是需要做暫估的,需要的
2023-10-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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