借應付賬款 貸庫存商品暫估 借,庫存商品暫估 貸,主營業(yè)務成本 借庫存商品 進項稅額 貸銀行存款 借主營業(yè)務成本貸庫存商品。

月底走貨物到庫,尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬,做暫估借庫存商品10萬貸暫估應付賬款10萬。借主營業(yè)務成本10萬貸庫存商品10萬。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認收入和成本。結轉成本憑證,借主營業(yè)務成本10萬貸庫存商品10萬。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營業(yè)務成本貸庫存商品這個憑證了?還有一個就是發(fā)票未到貨物已入庫,本月結轉了成本,月底暫估了借庫存商品貸暫估應付賬款,此時可以不用再將暫估的庫存商品轉入成本吧
2020年12月 暫估入庫;借 庫存商品45000/暫估入庫 貸 應付賬款45000 結轉成本;借 主營業(yè)務成本45000元/暫估商品 貸 庫存商品45000元/暫估入庫 2021年2月份收到的發(fā)票是42000元 我應該怎么寫分錄呢?
2022年,暫估入庫并且結轉成本 借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估 借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品 2023年,收到發(fā)票,沖銷暫估 借:應付賬款-暫估,貸:庫存商品 請問是否需要做分錄沖成本?
老師 請問 3月暫估的商品當月已經結轉成本了,現(xiàn)在沒有票,要紅沖掉 賬務處理怎么處理??? 暫估入庫的分錄 借 庫存商品 貸 應付賬款—暫估 結轉成本 借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品 紅沖的賬務處理怎么弄啊
老師,2月份有收入147964.6,當月沒有進項,然后當時結轉成本的時候將庫存商品暫估了,分錄是借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估,結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品。3月份沒有收入,但是有進項發(fā)票進來,這個可以沖減2月份的暫估嗎?
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內的免稅超出的交增值稅嗎
有沒有什么軟件可以由實發(fā)工資倒退應發(fā)工資
研發(fā)費用臺賬是委外做的,實際上沒有研發(fā)領料,審計只是在審計表里做了一個調整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務,但有十幾個員工買社保,每個人申報個稅工資都填個人承擔的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費1400元 那么第二年重新報也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領料的憑證需要改的吧
想問下除了外貿企業(yè)和生產企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產企業(yè)差不多嗎
長投權益法,持股百分之30,賬面價值3000萬,請問我賣了其中的百分之80,賣了3800,請問我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計算