那么調(diào)整到其他應(yīng)收款科目

電子稅務(wù)局里我看前期財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的其他應(yīng)付款年初數(shù)是負(fù)的,我的金蝶系統(tǒng)里年初和年末數(shù)也都是負(fù)的,因?yàn)橥鶃?lái)賬最好不要用負(fù)數(shù)體現(xiàn),所以我在軟件里設(shè)置重分類(lèi)后其他應(yīng)付的年末和年初數(shù)都跑到了其他應(yīng)收的年末和年初,其他應(yīng)付就沒(méi)有數(shù)字了,那財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送原本年初是負(fù)的,能改嗎
老師 有員工在公司掛了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款的分錄為 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款的分錄為 借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 因?yàn)楣驹谕饷嬗泻芏噘M(fèi)用沒(méi)及時(shí)清理 都掛了這個(gè)員工的往來(lái)賬上 現(xiàn)在情況是 經(jīng)查出 掛在其他應(yīng)付款里面的有一筆錢(qián)不是他本人的,是其他人的 那我調(diào)賬怎么調(diào)
老師,這個(gè)是之前代賬公司做的賬表,現(xiàn)在我買(mǎi)了財(cái)務(wù)軟件想重新整理了,建期初數(shù)據(jù),這個(gè)其他應(yīng)付款余額在借方,該怎么寫(xiě)? ?是記其他應(yīng)收款去?還是其他應(yīng)付款填負(fù)數(shù)?
當(dāng)時(shí)去投標(biāo) 投標(biāo)服務(wù)費(fèi)對(duì)方公司要現(xiàn)金,我們老板從賬上拿走現(xiàn)金,我們做賬是借其他應(yīng)收款,貸庫(kù)存現(xiàn)金。一共交了46040的服務(wù)費(fèi),然后等46040發(fā)票回來(lái),我們做賬借營(yíng)業(yè)費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款了,正常應(yīng)該沖老板借款 其它應(yīng)收款的。現(xiàn)在其他應(yīng)付款貸方有余額。應(yīng)該如何調(diào)整呢?
現(xiàn)在在電子稅稅務(wù)局報(bào)稅,填財(cái)務(wù)報(bào)表,但是其他應(yīng)付款賬上出現(xiàn)負(fù)數(shù),應(yīng)該如何調(diào)整,出現(xiàn)負(fù)數(shù)的原因是 一筆辦公費(fèi)掛在其他應(yīng)收款,還有一筆往來(lái)掛在其他應(yīng)收款里,我是代理記賬公司會(huì)計(jì),應(yīng)該如何調(diào)整呢?
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師我自己 個(gè)人 可以給一個(gè)一般納稅人轉(zhuǎn)錢(qián)備注借款嗎 到時(shí)候它在還我 備注還款。
老師稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票500元要 交稅嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下,我司辦了軟件產(chǎn)品即征即退備案,也開(kāi)具了相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)下后續(xù)申請(qǐng)即征即退的流程步驟是什么樣的呢?
你好老師,我們是家小規(guī)模裝修公司,進(jìn)了很多木材、黃沙水泥,然后給業(yè)主進(jìn)行裝修,那我給業(yè)主開(kāi)票明細(xì)直接寫(xiě)裝修費(fèi)還是要把木材、黃沙水泥這些明細(xì)寫(xiě)出來(lái)?
老師,漏了幾個(gè)月的特定工傷申報(bào),能補(bǔ)申報(bào)的嗎
老師9月份應(yīng)付職工薪酬。報(bào)表沒(méi)有數(shù)據(jù),但是10月卻報(bào)了個(gè)稅。個(gè)稅上有工資能行嗎?
老師,我們公司的老板把公司轉(zhuǎn)給另一個(gè)老板100%持有。零元轉(zhuǎn)讓個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán)已經(jīng)在自然人電子稅務(wù)局已經(jīng)申報(bào)了。稅務(wù)局也同意了。我想問(wèn)一下,現(xiàn)在去申報(bào)印花稅是需要雙方都要申報(bào)嗎?印花稅是報(bào)什么稅種???
你好,我司是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,我們簽一份包工包料的辦公室裝修合同。我們可以開(kāi)3%稅率發(fā)票嗎?開(kāi)發(fā)票開(kāi)票名稱(chēng)是什么? (這個(gè)裝修我們給了個(gè)人承包去做)
老師 單位后面加了(個(gè)人)這票可以報(bào)銷(xiāo)嗎?


現(xiàn)在就是其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù)呀,要怎么調(diào)整呀,我在請(qǐng)教老師呀
那么調(diào)整加在到其他應(yīng)付款,
現(xiàn)在其他應(yīng)收款余額是-3900,那我就是調(diào)整借:其他應(yīng)收款 3900貸:其他應(yīng)付款 3900,是嗎?
摘要怎么寫(xiě)呀?
資產(chǎn)負(fù)債表重分類(lèi)只是調(diào)整報(bào)表,不調(diào)賬: 應(yīng)收賬款項(xiàng)目=往來(lái)科目余額表應(yīng)收賬款的各個(gè)明細(xì)科目的借方余額?預(yù)收賬款的各個(gè)明細(xì)科目的借方余額 預(yù)收賬款項(xiàng)目=往來(lái)科目余額表應(yīng)收賬款的各個(gè)明細(xì)科目的貸方余額?預(yù)收賬款的各個(gè)明細(xì)科目的貸方余額 應(yīng)付賬款項(xiàng)目=往來(lái)科目余額表預(yù)付賬款的各個(gè)明細(xì)科目的貸方余額?應(yīng)付賬款的各個(gè)明細(xì)科目的貸方余額 預(yù)付賬款項(xiàng)目=往來(lái)科目余額表預(yù)付賬款的各個(gè)明細(xì)科目的借方余額?應(yīng)付賬款的各個(gè)明細(xì)科目的借方余額 其他應(yīng)收賬款項(xiàng)目=往來(lái)科目余額表其他應(yīng)收款的各個(gè)明細(xì)科目的借方余額?其他應(yīng)付款的各個(gè)明細(xì)科目的借方余額 其他應(yīng)付賬款項(xiàng)目=往來(lái)科目余額表其他應(yīng)付款的各個(gè)明細(xì)科目的貸方余額?其他應(yīng)收款的各個(gè)明細(xì)科目的貸方余額 比如,其他應(yīng)收款余額-1000,下邊的明細(xì)分別有1000,-2000 那么需要調(diào)整2000到其他應(yīng)付款項(xiàng)目體現(xiàn),其他應(yīng)收款現(xiàn)在余額是1000。同樣 如果其他應(yīng)付款余額-1000,下邊的明細(xì)分別有1000,-2000 需要調(diào)整2000到其他應(yīng)收款項(xiàng)目體現(xiàn),其他應(yīng)付款現(xiàn)在余額是1000。