你好,你這個要借進項,貸以前年度損益調整,然后去更正之前的年報才是標準做法

借:管理費用-應付職工薪酬-福利費 應交稅費-增值稅-進項稅 ? 貸:銀行存款 9月做了上面這筆分錄,10月份應該怎么做調整進項稅轉出的分錄呢?
去年有一筆業(yè)務做錯了帳,本來應該是借:管理費用1000 應交稅費-進項稅130 貸:銀行存款1130 寫成了:借:庫存商品 應繳稅費~進項 貸:銀存 已經(jīng)跨年了,這個要如何調整呀老師
老師您好,我有一個問題:去年有一張專票已經(jīng)認證抵扣并報稅了,但是今年發(fā)現(xiàn)去年那張發(fā)票做賬分錄做錯了,應該是借:管理費用應交增值稅—進項稅額貸:應付賬款可是我寫成借:管理費用貸:銀行存款忘記寫進項稅了,這個該怎么調整?
2022年有一筆50000的房租 ,借管理費-房租費 貸銀行存款, 當時沒有做借應交稅費-進項,現(xiàn)在想抵扣這個票,時間上還能抵扣嗎。其次借貸是什么
去年做的管理費用,做了進項,然后今年發(fā)票那個專票不能用做了進項轉出,應該怎么做分錄?去年是借管理費用,應交增值稅-進項,貸應付,今年做了進項轉出應該怎么做?
老師,公司購買的二手車,但是戶頭是上在公司員工名下的,車是用于公司經(jīng)營的,這個車所產(chǎn)生的費用能算在公司費用里不?
公司租的辦公地方用不了,裝修后轉租出去一半,租賃不在公司經(jīng)營范圍內(nèi),這種怎么給租房的單位開票?
我補繳了24年的印花稅及城建稅等,那我所得稅年報要不要更正
老師請問小規(guī)模飯店美團綁定開票稅率填寫3%還是1%?謝謝
法院案件勝訴,收到法院的款項,入什么科目
申請了退稅,不知道退什么稅,電子稅務局怎么查
老師,公司可以聘用退休人員?需要怎么樣操作?個稅申報如何申報?
出口退稅怎么退是交的增值稅全部退嗎
企業(yè)注銷,應付賬款貸方有余額,怎么調賬,不交企業(yè)所得稅
增值稅稅負按2%交,成本大概增加多少,汽油單價6.95柴油6.56,老板這么問……那需要有哪些數(shù)字,才能算出,不考慮費用、工資的情況下,加油站零售行業(yè),進銷稅率都是13%
哦 老師我24年已經(jīng)做了一筆借進項,貸管理費用,現(xiàn)在還做一筆借進項嗎?
你好,現(xiàn)在不用做了。如果你已經(jīng)沖減過了,建議不改了。
2022年借:管理費用-房租費50000,貸銀行存款50000 (忘記把房租的進項提出來了,要抵扣) 2024年 借:應交稅費-應交增值稅進項4128.44 ,貸管理費用-房租費4128.44 然后做了一筆進項的4128.44做了分錄抵扣走了, 現(xiàn)在情況是:財務報表和科目余額表管理費用少了4128.44,現(xiàn)在怎么調?
你好,少了是正常啊。你結轉管理費負數(shù)到本年收益就可以了。
是本年利潤,不是本年收益。
啊 不會啊,,怎么結轉 。。。借什么貸什么
你好,借管理費用-房租費4128.44 貸本年利潤4128.44
哦哦 好的
你好 要填正數(shù)還是負數(shù)?
您好,用正數(shù)就可以了
賬上管理費用—的房租費50000, ?
你好,按你上面說的,你之前一次入了50000管理費用,老師沒辦法確認這個金額是多久的。你要根據(jù)實際確認