那實(shí)際里面有沒有發(fā)工資?

老師 現(xiàn)在江蘇省的稅務(wù) 社保企業(yè)所得稅出現(xiàn)已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬 公司一直未開票 財(cái)務(wù)報(bào)表一直零申報(bào) 企業(yè)所得稅也是一直零申報(bào) 個(gè)人申報(bào)一人的工資的 這該怎么填寫
老師,職工薪酬一直都是0申報(bào),那么企業(yè)所得稅的職工薪酬,已計(jì)入和實(shí)際支付的兩行都是填0吧
老師季度所得稅申報(bào)表,公司就沒發(fā)過工資,個(gè)稅系統(tǒng)就法人零申報(bào),已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬填零0??可以不
老師:這個(gè)月企業(yè)所得稅申報(bào)中已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬怎么填?。?/p>
老師,第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)表他讓填那個(gè),已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬的金額,應(yīng)該填什么?
辦公桌入在哪里,固定資產(chǎn)還是費(fèi)用還是攤銷
你好,老師社保費(fèi)這個(gè)月不是有變動(dòng)嗎?那我從這個(gè)明細(xì)里面怎么能看出來這個(gè)浮動(dòng)的金額?
公司賬上是虧損的,股東和法人在公司都有借款,年底不還也要視同分紅嗎
老師,有一份合同,是我公司和個(gè)人簽的,對方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個(gè)人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購買游戲幣,然后公司搞活動(dòng),贈(zèng)送游戲幣給客戶,贈(zèng)送形式很多,有充值滿送,有額外贈(zèng)送,完成任務(wù)贈(zèng)送,那么,贈(zèng)送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時(shí)候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這正常嗎?
老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報(bào)廢,報(bào)廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費(fèi),會(huì)計(jì)分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購,開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費(fèi)用走掉,或者給予補(bǔ)貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機(jī)送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?


沒有發(fā)放 后期開票 就要一起發(fā)放的
已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬 計(jì)提的 和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬 0
關(guān)鍵我財(cái)務(wù)報(bào)表一直零申報(bào)的有影響嗎?
已計(jì)入成本的職工薪酬包括哪些內(nèi)容 包括工資和職工福利費(fèi) 社保費(fèi)嗎?
有 帳上的和申報(bào)得不一致
什么意思 已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)該不一致
就是你做的成本費(fèi)用利潤表里面有數(shù)據(jù),但是你申報(bào)和你做得不一致,
是的 公司一直未開票 我就一直全部都是零申報(bào) 沒有計(jì)提工資 暫時(shí)也沒其他開銷
那就是有問題 要不你所有的全部都是0 也不要做賬 要不就去修改你申報(bào)的利潤表
我是個(gè)人所得稅有員工申報(bào)個(gè)稅 其他都是零申報(bào)
那你申報(bào)的也不對沒有發(fā)放零申報(bào) ?發(fā)放的次月才申報(bào)個(gè)稅
那我是把申報(bào)個(gè)稅的補(bǔ)起來 沒有收入 產(chǎn)生成本 利潤為負(fù) 會(huì)提示 我把申報(bào)個(gè)稅的產(chǎn)生工資暫時(shí)不計(jì)入成本 計(jì)入哪個(gè)科目
做生產(chǎn)成本里面或者合同履約成本里面
后勤沒有工資嗎?后勤這個(gè)不屬于成本就叫財(cái)務(wù)人員的。
已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)該是一致的嗎 有管理人員工資進(jìn)入管理費(fèi)用了 是不是就不一致了
你好,可以不一致,你計(jì)提了之后沒有發(fā)放有余額應(yīng)負(fù)職工清楚可有約嗎?沒有規(guī)定必須沒有余額,現(xiàn)在的問題是你帳上有費(fèi)用 但是你報(bào)給稅務(wù)局的是零 問題在這里 不是說你發(fā)的和計(jì)提不一致
我現(xiàn)在更改財(cái)務(wù)報(bào)表把管理人員申報(bào)個(gè)稅的進(jìn)入管理費(fèi)用 實(shí)際應(yīng)支付的就有數(shù)據(jù)了 關(guān)鍵進(jìn)入成本費(fèi)用的 我計(jì)入的是管理費(fèi)用科目 這個(gè)算計(jì)入成本嗎?
不算 成本,是主營業(yè)務(wù)成本或者其他業(yè)務(wù)成本
好的 我懂了
不用客氣,工作愉快。