你好,你企業(yè)有進項稅?
老師,你好,我是湖北小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在開票免稅,我要開6600元的含稅金額的票,但是不含稅金額是6407.77元,合計也是6407.77元,稅額沒有顯示,這樣開發(fā)票合計沒有6600元,對嗎:
老師,我是一家新企業(yè),這個月我開票開了價稅合計是4000元的專票,金額是3773.58,稅額是226.42,我認證了進項票金額是5314.27,進項額是325.05,抵扣了之后沒有交稅,下個月要多交增值稅的話,要怎么計算我下個月要多交多少稅呢
老師,個人現(xiàn)在代開材料票,需要交什么稅,個稅的納稅額是不是以開票金額來算,然后稅率是多少?
老師,個體戶核定征收,核定每月37100元,季度就是111300元,這個金額以下什么稅都不交是吧?現(xiàn)在2022年10-12月實際開票額為112584.4元,超了一千多,申報系統(tǒng)已經(jīng)自動申報完了,我需要按實際開票金額更正申報嗎?是不是實際也還是什么稅都不用交呢?謝謝
你好老師,我們開出的專用發(fā)票,現(xiàn)在要沖紅,但是抵扣聯(lián)不見了,這個遺失的抵扣聯(lián)繼續(xù)沖紅是否有關系呢?這份遺失的發(fā)票以后還要交上去或是要用到的嗎?
老師好!新版電子稅務局中小規(guī)模增增值稅3%減按1%征收,減征的2%記入什么科目,在財務報表和所得稅申報表中如何填報謝謝
是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人本月開出去含稅發(fā)票154800,進來的進項發(fā)票是118000,按實際的合同金額開票,但是進銷差大,稅負很高,月底又進來一批貨發(fā)票已經(jīng)進來,從新進來的貨物里面抵扣本月發(fā)票,那這樣會造成開出去的比如6噸的貨物,要抵扣8噸的進項,來達到稅負,這樣數(shù)量不匹配,會不會有什么稅務風險
老師 請問一下 只要材料入庫貸方都做應付賬款有什么影響嗎
老師你好 小規(guī)模納稅人開建筑發(fā)票預繳增值稅能不能抵扣增值稅
員工孩子突發(fā)疾病,公司給2萬元,從員工獎金里扣,這筆費用如何記賬?
老師,偶然所得除了有票800元以上交個人所得稅和中彩票10000元以下不用交個人所得稅。其余的一概都要交個人所得稅嗎?
本年利潤和實收資本有什么關系,第一個月營業(yè)額,收入58720,所有費用212008.12,投資20萬,這里的所有者權益有怎么算
25年10月更正24年4季度增值稅報表,請問需要更正申報24年4季度財務報表及24年年度財務報表嗎?
個體工商戶原先是核定征收,個稅是按季度,現(xiàn)在是查賬征收,是按月還是按照季度
請問老師,本是住來款,但回單附言寫得是房租,這個如何處理?
老師我們幫別人開票
還得有提現(xiàn)的費用