同學(xué)你好 這個不可以
設(shè)備租賃可以開9個點(diǎn)的發(fā)票嗎
老師,一般納稅人設(shè)備租賃,開票稅率13%,應(yīng)該是經(jīng)營租賃,不能是建筑服務(wù),建筑服務(wù)-機(jī)械租賃費(fèi)的話稅率是9%
9%稅率的機(jī)械設(shè)備租賃開票項(xiàng)目名稱是什么?
您好,老師,那我們是設(shè)備租賃公司,原來只租賃設(shè)備開13的票,這次人和設(shè)備一起租,能申請開9的票嗎
小紅書認(rèn)證打款,打進(jìn)去也給退回來,做賬可以借:銀行存款,貸:銀行存款嗎?放一個憑證號里,還是分著寫借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,收到借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款,這兩個都可以嗎
老師,我們給行政單位的工作人員好處費(fèi),怎么出帳
老師,個人獨(dú)資企業(yè)需要報企業(yè)所得稅嗎
老師,這道題誰是承租人?誰是出租人啊?
老師,定期定額個體工商戶核定應(yīng)納稅額是78350但是我一季度開票是248967,比定額數(shù)多了13920,請問老師我這個季度用交什么稅嗎
增值稅中有規(guī)定是既用于生產(chǎn)項(xiàng)目又用于職工食堂可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?那外購材料既用于生產(chǎn)又用于職工食堂領(lǐng)用豈不是也可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?我糊涂了,這怎么區(qū)分,老師?
老師請問一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報,對方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國慶節(jié)快樂!請問個體戶,經(jīng)營范圍是勞務(wù)服務(wù),請的勞務(wù)人員開的滴滴打車發(fā)票,請問個體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請問第三季度本年利潤余額在貸方,申報第三季度企業(yè)所得稅時,會交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報表第24欄彌補(bǔ)以前年度虧損額可以手動填寫嗎
老師 個體戶變成查賬征收 當(dāng)月個體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒有開票,當(dāng)月一個月的收入沒有開票如何做賬呢
什么情況下開9%稅率的發(fā)票
帶人操作的那種才可以
是不是一般納稅人建筑類的公司,租賃設(shè)備的同時還提供人員操作,就可以開9%稅率的租賃費(fèi)發(fā)票了?
同學(xué)你好 對的,是這樣的哦
這種情況下開票稅率低了,這種情況有其他的要求和注意事項(xiàng)嗎
只要是帶人的就可以這樣開 備注欄備注一下項(xiàng)目名稱地點(diǎn)就行