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請問一下電費(fèi)我是每月計(jì)提了,在次月收到發(fā)票沖預(yù)付,分錄借方是沖成本嗎

2025-09-30 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-30 09:26

計(jì)提是做的哪個往來科目?

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快賬用戶1711 追問 2025-09-30 09:37

計(jì)提是借方是成本或者費(fèi)用,貸方是預(yù)付賬款

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齊紅老師 解答 2025-09-30 09:41

是的,先紅沖,再做有票分錄

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計(jì)提是做的哪個往來科目?
2025-09-30
要沖回上個月的預(yù)提成本費(fèi)用分錄,你需要做相反的會計(jì)分錄。即,借其他應(yīng)付款A(yù),貸主營業(yè)務(wù)成本。這樣就能沖回之前的記錄了。
2024-08-30
貸利潤分配未分配利潤,
2025-04-08
你好,當(dāng)時是借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款嗎?
2021-12-16
你好!本月收到發(fā)票后對沖之前的暫估憑證。借“主營業(yè)務(wù)成本”,貸“其他應(yīng)付款”這個分錄看看是否合適?我個人建議是不合適的。
2021-06-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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