你好,你的分錄是怎么做的。
制造業(yè),出口企業(yè),出口退稅 借:其它應(yīng)收款-出口退稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅;借銀行存款 貸其它應(yīng)收-出口退稅?,F(xiàn)在覺得都掛在其它應(yīng)收科目不合適,所以調(diào)整為 計(jì)提時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)計(jì)未交稅款-出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅, 申報(bào)時(shí)借其他應(yīng)收-出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅;到賬時(shí)借 銀行 貸其它應(yīng)收-出口退稅這樣可以么?是否正確?因?yàn)橛?jì)提借貸都在應(yīng)交稅費(fèi)科目后期也不用沖減
外貿(mào)企業(yè)收到發(fā)票時(shí): 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 計(jì)提退稅款時(shí): 借:其他應(yīng)收-應(yīng)收出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅 收到退稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收-應(yīng)收出口退稅款 這樣的話應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅和出口退稅里都有余額,需要如何平
制造業(yè)出口退稅怎么做賬?計(jì)提 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-出口退稅 收到退稅款 借銀行 貸其他應(yīng)收-出口退稅 那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅貸方一直掛著計(jì)提金額,怎么處理?
制造業(yè)出口退稅怎么做賬?計(jì)提 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-出口退稅 收到退稅款 借銀行 貸其他應(yīng)收-出口退稅 那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅貸方一直掛著計(jì)提金額,怎么處理?
制造業(yè) 出口退稅記賬 計(jì)提退稅 借:其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅;收到退稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅。 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅科目余額越來越大 如何處理?
員工報(bào)銷墊付的1-3月房租3萬元入賬,但公司未有錢支付給員工,那在9月做分錄時(shí)可以這樣做嗎?借:預(yù)付賬款3萬,貸:其他應(yīng)付款3萬,借:管理費(fèi)用3萬,貸:預(yù)付賬款3萬
老師,我們公司購買一張冷藏車總價(jià)110000,首付55000,貸款55000 這個(gè)怎么做賬?
老師好,我的期初數(shù)錄入,借貸不平咋辦?
是老師,之前的專用發(fā)票遺失了紙質(zhì)的,對(duì)方拿了記賬憑證的復(fù)印件蓋上了發(fā)票專用章是這樣嗎?
做了宣傳牌和廣告牌設(shè)計(jì),相關(guān)的支出,對(duì)方開了宣傳牌發(fā)票以及廣告設(shè)計(jì)服務(wù),我這邊會(huì)產(chǎn)生附加稅或者其他的稅嗎?
老師,求報(bào)企業(yè)所得稅求季度平均值要是得10.2人是寫11人還是10人
老師我考的會(huì)計(jì)從業(yè)證,過期了怎么辦
老師,我這個(gè)發(fā)票要收對(duì)方公司7個(gè)稅點(diǎn),要怎么計(jì)算
跨區(qū)提供建筑服務(wù),個(gè)人所得稅也要跨區(qū)申報(bào)嗎
老師,你好,請(qǐng)問還車貸,里面有本金和利息,利息不確認(rèn)費(fèi)用可以嗎,直接計(jì)入長(zhǎng)期借款-利息支出,利息也是沒有發(fā)票的
這樣寫的
你好,這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)??梢杂杏囝~的。
老師,這個(gè)有沒有相關(guān)的準(zhǔn)則條文 允許有余額的
你好,這個(gè)在會(huì)計(jì)和稅法上都沒有要求結(jié)平。也沒有給過結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。所以是可以有余額的。
就像不會(huì)有規(guī)定規(guī)定你可以喝水,可以吃飯一樣。 沒有不能,就是可以
好的 謝謝
你好,不用客氣的了。