借應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
出口退稅收到款。分錄:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅,未交增值稅借方余額還是期初余額,沒有變化,未交增值稅應(yīng)該如何處理,分錄怎么做?
制造業(yè)出口退稅,借其他應(yīng)收款-出口退稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅 后期收到退稅款 借銀行 貸其他應(yīng)收-出口退稅 那應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)或者處理么
制造業(yè),出口企業(yè),出口退稅 借:其它應(yīng)收款-出口退稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅;借銀行存款 貸其它應(yīng)收-出口退稅?,F(xiàn)在覺得都掛在其它應(yīng)收科目不合適,所以調(diào)整為 計(jì)提時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)計(jì)未交稅款-出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅, 申報(bào)時(shí)借其他應(yīng)收-出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅;到賬時(shí)借 銀行 貸其它應(yīng)收-出口退稅這樣可以么?是否正確?因?yàn)橛?jì)提借貸都在應(yīng)交稅費(fèi)科目后期也不用沖減
外貿(mào)企業(yè)收到發(fā)票時(shí): 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 計(jì)提退稅款時(shí): 借:其他應(yīng)收-應(yīng)收出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅 收到退稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收-應(yīng)收出口退稅款 這樣的話應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅和出口退稅里都有余額,需要如何平
制造業(yè)出口退稅怎么做賬?計(jì)提 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-出口退稅 收到退稅款 借銀行 貸其他應(yīng)收-出口退稅 那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅貸方一直掛著計(jì)提金額,怎么處理?
電子稅務(wù)局怎么把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人換掉?億企財(cái)稅怎么換掉登錄的人(不知道在億企財(cái)稅是開票員還是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)
老師,小規(guī)模納稅人如何繳納所得稅。稅率是多少
老師,您好,我公司外貿(mào)企業(yè)這個(gè)月有一筆美金入賬,是出口退稅首單,前期電子口岸卡,海關(guān)備案和外幣賬戶都開通完了,也收匯了,請(qǐng)問接下來需要做什么?還有什么時(shí)候開出口發(fā)票,什么時(shí)候報(bào)出口退稅?
老師一月份調(diào)整社?;鶖?shù)繳費(fèi)怎么寫分錄呢?
老師好!我報(bào)的成人本科,這次要提交論文,我選擇的是本量利在某企業(yè)的應(yīng)用分析,但是論文不會(huì)寫,請(qǐng)問有代寫的嗎?或者模板?
老師,請(qǐng)教個(gè)問題,我們公司屬于小規(guī)模納稅人,公司租司機(jī)的農(nóng)用車,司機(jī)屬于公司員工,簽訂勞動(dòng)合同,司機(jī)不想開租車發(fā)票,想讓把租車費(fèi)用連同工資一起發(fā)給他,我們可以把給司機(jī)的租車費(fèi)用都合并算到工資里面給他發(fā)放嗎??
老師,公司貸款產(chǎn)生的利息根據(jù)銀行回單做了財(cái)務(wù)費(fèi)用,聽課說這個(gè)利息必須取得發(fā)票才能稅前扣除,那這個(gè)利息發(fā)票開來了怎么做分錄呢?前面已經(jīng)根據(jù)銀行回單入了財(cái)務(wù)費(fèi)用
第一年盈利84萬,第二年虧損73萬,第三年盈利62萬。第三年所得稅匯繳時(shí)是不是不用交所得稅
農(nóng)民工賬戶里面的錢老板想提出來,以什么方式取出來比較合理?
老師好,新公司注冊(cè)必填公積金這塊,要對(duì)公賬戶號(hào),可是營業(yè)執(zhí)照都沒申請(qǐng)下來怎么填這個(gè)賬號(hào)了,這個(gè)不填又不能進(jìn)入下一步該咋辦
不涉及交增值稅呀?掛在轉(zhuǎn)出未交增值稅也還是在應(yīng)交稅費(fèi)科目 和之前直接掛在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅科目一樣的呀?
沒要求你繳稅 你就留底轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額 這不正好抵扣了
現(xiàn)在負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)一欄是負(fù)數(shù) 這樣是否還需要轉(zhuǎn)出退稅到未交增值稅中?
你好,你把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出為教增值稅,他這樣還是一個(gè)復(fù)數(shù)