職工福利費,若是現(xiàn)金發(fā)放,要并入工資個稅
8月半,公司發(fā)福利,每人都有,借:管理費用、銷售費用、制造費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:現(xiàn)金 ,且要并入工資交個稅
領導購買手機報銷 只能算福利費吧 記入管理費用 -福利費 是不是要先計提職工福利 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬 福利費。 報銷再沖應付職工薪酬 福利費
不可分攤的職工福利費,借:管理費用-福利費 貸:銀行存款 可以分攤到個人 借 :管理費用-職工福利費 貸 :應付職工薪酬-職工福利費是這么理解的吧
員工福利費 不走應付職工薪酬 直接走費用福利費能行吧
辦公事購買小食品記入福利費,需要通過應付工資應付職工福利費還過度嗎借管理費用貸應付工資,應付職工福利費,借應付工資,應付職工福利費貸銀行存款是這樣嗎?小食品不是發(fā)給個人的是大家一起享用所以不用交個稅,對吧?謝謝老師
附加 稅減半是什么政策呢,城建稅有沒有減半呢,是從那年開始減半呢
老師,好。我們的股東是兩個法人股東,現(xiàn)在我們需要做變更,股東法人簽名,現(xiàn)在情況是,股東是其他省份的,例如;,我們自己公司是江蘇的,其他一個法人股東是北京的,現(xiàn)在需要北京法人股東法人簽章。像北京的法人股實名認證之后,也下載完電子營業(yè)執(zhí)照之后,也是掃江蘇的企業(yè)網(wǎng)絡登記平臺掃碼登進去嗎?還是進北京的企業(yè)網(wǎng)絡登記平臺。
老師,這個怎么打印啊
請教物業(yè)企業(yè),廣告收入5萬,根據(jù)文件要求,業(yè)主共有收益是收入的70%。怎么入賬呢? 首先根據(jù)合同確認收入 借 銀行5萬,貸 收入4.87萬,銷項稅0.41萬 然后確認業(yè)主共有收益 借 廣告支出3.41(4.87*0.7) 貸 業(yè)主共有收益 3.41萬?感覺又不太對,這個不是廣告成本。請教老師,怎么入賬
會計學堂沒找到金蝶EAS Cloud,金蝶哪款和這款差不多
5月接手立賬,4月結存金額191472.8數(shù)量是57529如何做5月分錄
我個體戶核定的一個季度21萬,現(xiàn)在開票23萬,管理員說要更正申報,但是更正不了,那里16,17欄稅是0點不動怎么辦,18欄那里應該填多少
你好,問一下4S店修理停車場計入銷售費用具體什么費
加計抵減的聲明在哪里找?電子稅務局
老師,我還是有點迷糊,發(fā)票開錯了,7月發(fā)票已經抵扣了,7月做賬: 借 主營業(yè)務成本 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 9月紅沖,又開一模一樣的金額,需要進項稅額轉出分錄對嗎 收到負數(shù)發(fā)票 借 主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 銀行存款 負數(shù)(相當于紅沖7月賬) 收到藍字發(fā)票 借 主營業(yè)務成本 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 同時電子稅務局附表二20欄填進項稅額轉出,對嗎老師?
為什么強調現(xiàn)金?比如我們5-6個員工,我們半個月吃了餐費780 然后報銷,這個也要并入個稅?
半個月吃了餐費780 然后報銷,不用并入
好的,如果高溫費,工資里面做入高溫費 ,可以不交個稅么
工資里面做入高溫費 ,要申報個稅
高溫費可以免稅么?
高溫費可以填到免稅收入