您好,這個的話,有一些可以不從福利費(fèi)走,走一些其他費(fèi)用
請問我公司是勞務(wù)派遣公司,派員工去別的單位干活,只賺一個人頭費(fèi)200,員工工資是我們替甲方代發(fā),他們將服務(wù)費(fèi)和人員工資一起支付給我單位,然后我單位開票,那這些被派出去的人都要報個稅到我單位嗎?幾百個報了殘保金怎么辦?會交很多
你好老師,我們現(xiàn)在是勞務(wù)派遣公司,老板讓我們再注冊一個公司,做什么經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),把現(xiàn)在公司的派遣人員都轉(zhuǎn)到新公司,等到合作單位把員工社保工資都打到現(xiàn)在的派遣公司,再把這筆錢轉(zhuǎn)到新公司給員工交社保發(fā)工資。這樣合理嗎?那新公司每個月收到一大筆錢,怎么做賬?
請問老師,勞務(wù)派遣公司有一種業(yè)務(wù)叫人事代理,就是幫企業(yè)的員工交社保發(fā)工資申報個稅(以勞務(wù)派遣公司名義繳納個稅),但勞務(wù)派遣公司沒有和員工簽訂勞動合同,員工是和用工單位簽的勞動合同,稅務(wù)局為什么說這好像不合法?有人說這是騙保,這和騙保有什么關(guān)系?
你好老師,請問我們是5%差額征稅的勞務(wù)派遣公司,那對于用工單位來說,我們把人派到用工單位去上班,用工單位給我們支付這些派遣員工的社保工資等由我們代發(fā),那這些費(fèi)用用戶單位是否可以當(dāng)做成本費(fèi)用抵減企業(yè)所得稅?
請問老師,甲單位是餐廳,勞務(wù)派遣人員,這些派遣人員是由勞務(wù)派遣公司培訓(xùn)的,甲單位把培訓(xùn)費(fèi)支付給勞務(wù)派遣公司,請問派遣公司給開的是人力資源的發(fā)票可以嗎?
5月接手立賬,4月結(jié)存金額191472.8數(shù)量是57529如何做5月分錄
我個體戶核定的一個季度21萬,現(xiàn)在開票23萬,管理員說要更正申報,但是更正不了,那里16,17欄稅是0點(diǎn)不動怎么辦,18欄那里應(yīng)該填多少
你好,問一下4S店修理停車場計入銷售費(fèi)用具體什么費(fèi)
加計抵減的聲明在哪里找?電子稅務(wù)局
老師,我還是有點(diǎn)迷糊,發(fā)票開錯了,7月發(fā)票已經(jīng)抵扣了,7月做賬: 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸 銀行存款 9月紅沖,又開一模一樣的金額,需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄對嗎 收到負(fù)數(shù)發(fā)票 借 主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款 負(fù)數(shù)(相當(dāng)于紅沖7月賬) 收到藍(lán)字發(fā)票 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸 銀行存款 同時電子稅務(wù)局附表二20欄填進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,對嗎老師?
幾年前銷售了一個臺設(shè)備20W,對方已經(jīng)破產(chǎn),我們只收到了一部分貨款錢10W,未給對方開票,賬如何處理?進(jìn)項票要轉(zhuǎn)出嗎?是按照10萬開票還是按照20萬開票?
老師 我們用順風(fēng)車送東西到關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生的油費(fèi)發(fā)票和過路費(fèi)發(fā)票可以計入運(yùn)費(fèi)嗎
庫存商品余額公式是什么
給員工發(fā)的過節(jié)禮品,如米,面油,這些已取得發(fā)票,還需要給員工申報個稅嗎
飛機(jī)火車如果取得的電子普通發(fā)票,是按9%計算抵扣,還是按上面的稅率抵扣進(jìn)項稅?
因為是單位的食堂,購買的米面、蔬菜、糧油是專供食堂使用的。
您好,那這樣不行,如果專門用途,并且也說明了,這種不行的