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本次預(yù)繳了稅金3萬,也開具了相應(yīng)發(fā)票,但是因為甲方又付不了那么多錢了,所以沖紅又重新開具新發(fā)票。現(xiàn)在預(yù)繳的稅金怎么處理呢?

2025-09-28 12:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-28 12:37

您好,申請退稅處理就可以

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快賬用戶2427 追問 2025-09-28 12:51

我這邊不申請退稅,我這邊抵稅怎么抵呢?我下次還要再開發(fā)票,開到和預(yù)繳稅金對應(yīng)的發(fā)票金額,這次怎么抵呢

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齊紅老師 解答 2025-09-28 12:53

前面交了多少,就抵多少

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您好,申請退稅處理就可以
2025-09-28
您好 收入總的不會是負數(shù)的啊 只是3月份的是負數(shù) 多預(yù)繳的稅 可以后面繼續(xù)抵減銷項
2024-02-29
您好,我們正常來做分錄,紅沖原3%分錄,再按發(fā)票做1%分錄就可以的,這個差異不大,我們也不用更正23年年報和所得稅匯繳申報表,直接影響24年報表,我們按報表數(shù)據(jù)申報就可以,不用特殊處理
2024-08-07
借應(yīng)付賬款 貸庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 表2進項轉(zhuǎn)出,其他里面填寫。
2024-03-30
您好,預(yù)繳的正常申報的時候抵稅就成了
2024-02-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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