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前會計(jì)把有一個(gè)稅種的稅率做錯(cuò)了,現(xiàn)在總公司財(cái)務(wù)要求改過來怎么改呢?

2025-09-28 11:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-28 11:14

是賬務(wù)做錯(cuò)了還是申報(bào)錯(cuò)了?

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快賬用戶6674 追問 2025-09-28 11:37

整個(gè)都錯(cuò)了,稅率都錯(cuò)了 就是嗯物業(yè)公司的暖氣費(fèi)這一塊目前有政策居民是免征的,然后商業(yè)是9%,它直接是全部按6%處理的 一直就直接按6%交的,我們上面是有總公司的,總公司財(cái)務(wù)就讓我10月份把它就改過來 然后我看了一下這個(gè)好像在電子稅務(wù)局哪里才可以改稅率什么的

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齊紅老師 解答 2025-09-28 11:43

是按未開票收入申報(bào)的,還是開票稅率也開錯(cuò)了

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快賬用戶6674 追問 2025-09-28 12:08

就是開票收入和未開票都是按6%來報(bào)的稅

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齊紅老師 解答 2025-09-28 12:11

開票的,要開紅字發(fā)票,再重新開票
未開票收入的更正申報(bào),附表1有對應(yīng)9%的欄次

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是賬務(wù)做錯(cuò)了還是申報(bào)錯(cuò)了?
2025-09-28
同學(xué)你好,原來是計(jì)入其他應(yīng)付款的哪方了呢
2021-03-05
你好,根據(jù)你的描述,調(diào)增分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 摘要可以是:調(diào)整某某月份第多少號憑證?
2022-07-13
你好,這種情況很多,最好的方式是不動(dòng)以前的,從你接手后規(guī)范賬務(wù)處理
2020-11-17
同學(xué)你好 之前的別管了吧
2020-10-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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