那個只能去大廳更正了,沒法直接更正,產(chǎn)生的損益影響可以更正匯算
請問每個季度申報企業(yè)所得稅,那我返回去調(diào)整了今年1月份的數(shù)據(jù),那我需要更正預(yù)繳申報表嗎?還是以明年那份匯算清繳為準的?
老師您好,去年多計提工資現(xiàn)在需要調(diào)整,可以直接在今年的賬上調(diào)整嗎?以往的企業(yè)所得稅申報表還需要更正嗎?之前的企業(yè)所得稅有交稅了。
老師,更正申報去年的增值稅可以更正原有的數(shù)據(jù),更正申報去年的年度企業(yè)所得稅申報表,能直接更正主表還是要更正納稅調(diào)整項目目明細表?
老師您好,去年匯算清繳交的年度企業(yè)所得稅稅額做賬是做在以前年度損益調(diào)整,那今年匯算清繳時需要對這比進行納稅調(diào)整嗎
老師你好,請問今年補計提去年的工資做的以前年度損益調(diào)整,那我今年做年度報表和匯算清繳按調(diào)整后工資申報,不更正申報第四季度報表及所得稅可以嗎?
老師,請問企業(yè)2025年收到拆遷款1000萬,稅務(wù)局已同意分三年,2025-2027計入相應(yīng)應(yīng)納稅所得額繳納企業(yè)所得稅,請問企業(yè)這幾年都是虧損,是否能彌補虧損,另外分期計入應(yīng)納稅所得額后能否根據(jù)企業(yè)目前的小微企業(yè)現(xiàn)狀,享受300萬以內(nèi)瘦瘦優(yōu)惠政策,謝謝
工作中電腦賬月末需要填寫明細賬,固定資產(chǎn)卡片賬這些嗎?
老師,公司租的房子維修,換了材料和人工,報銷只開了維修費-勞務(wù)費的發(fā)票,這樣可以嗎?還是材料開一份發(fā)票,人工開一份發(fā)票?
資產(chǎn)負債率是資產(chǎn)除負債嗎
老師您好,請問下個人操作變更股權(quán)如何操作呢?我進入個人電子稅務(wù)局沒有變更股權(quán)的選項怎么回事呢?
我們公司打算二賬合一,我在想,進銷存這個模版怎么操作,一出貨就給客戶開票?采購還能暫估,但是收入可不能呀,外賬是以開票確認收入,如果合一了,我出庫的貨物要確認收入,那我開票的呢,之前內(nèi)賬時以出貨確認收入,我是搞不懂了
網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)款備注提現(xiàn),用于發(fā)放員工節(jié)日福利費,做賬時需要哪些附件資料?
本次預(yù)繳了稅金3萬,也開具了相應(yīng)發(fā)票,但是因為甲方又付不了那么多錢了,所以沖紅又重新開具新發(fā)票?,F(xiàn)在預(yù)繳的稅金怎么處理呢?
你好,做了無票收入,稅務(wù)局會問嗎,這個無票收入最后是不是不用調(diào)增呢?
老師,我想問問公司是5月新成立的商貿(mào)公司,第二季度有進項沒銷項,第二季度印花稅之前同事0申報,我現(xiàn)在不想更正第二季的,第二季度的印花稅數(shù)可以直接補在第三季度的計稅依據(jù)金額那一起申報嗎,還是必須要更正申報?
目前企業(yè)虧損,產(chǎn)生的損益,怎么做更正匯算?工資那里做相應(yīng)調(diào)減么?
是的,在工資那個表里邊做納稅調(diào)整
個稅申報里數(shù)據(jù)要做減少,那工資表里也相應(yīng)減少對不?其他表還需要調(diào)整么?沒了吧,就最后主表那邊填的工資數(shù)也填調(diào)整后的數(shù),對不?
先調(diào)整利潤表,按新的利潤表的工資成本和利潤填主表,再填正確的工資和104000那個表
噢噢噢,謝謝老師指點
不客氣,祝你周末愉快!感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。