是的,先按照9%,然后領(lǐng)用按照1%加計(jì)抵扣
3月份收購了農(nóng)產(chǎn)品,當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅按照10%計(jì)算的,前幾天稅務(wù)打電話說,沒有銷售產(chǎn)品,只能按照9%計(jì)算,不能加計(jì)扣除1%,需要調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在怎么沖抵?原分錄是 借:原材料180000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅20000 貸:銀行存款200000 進(jìn)項(xiàng)稅一直留抵,未抵扣
某紡織廠(一般納稅人)主要生產(chǎn)棉紗、棉型滌綸紗、棉坯布、棉型滌綸坯布和印染布。該廠5月的外購項(xiàng)目如下:(1)外購染料的價(jià)款為30000元,增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為3900元。(2)外購低值易耗品的價(jià)款為15000元,增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為1950元。(3)從供銷社棉麻公司購進(jìn)棉花一批,增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為27200元。(4)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進(jìn)一批棉花并被生產(chǎn)領(lǐng)用,價(jià)款為40000元。(5)從簡易計(jì)稅方法納稅人企業(yè)購進(jìn)修理用配件6000元,取得增值稅普通發(fā)票。(6)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購價(jià)30萬元,支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi)5萬元(不含稅),取得相關(guān)合作法憑證。本月下旬將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品20%用于本企業(yè)職工福利。要求:按下列順序計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額:(1)銷售甲產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額;(2)銷售乙產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額;(3)自用新產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額;(4)銷售使用過的摩托車應(yīng)納稅額;(5)外購貨物應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(6)外購免稅農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(7)該企業(yè)當(dāng)月合計(jì)應(yīng)繳納的增值稅。4)銷售各類棉紗給一般納稅人,不含稅價(jià)款2
16【單項(xiàng)選擇題】標(biāo)記此題 糾錯(cuò) 納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照(?。┑目鄢视?jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,即購進(jìn)時(shí)先按照(?。┑挚圻M(jìn)項(xiàng)稅額,生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)再加計(jì)(?。┑倪M(jìn)項(xiàng)稅額。 A. 10%;8%;2% B. 9%;8%;1% C. 10%;9%;1% D. 9%;7%;2%
16【單項(xiàng)選擇題】標(biāo)記此題 糾錯(cuò) 納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照(?。┑目鄢视?jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,即購進(jìn)時(shí)先按照(?。┑挚圻M(jìn)項(xiàng)稅額,生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)再加計(jì)(?。┑倪M(jìn)項(xiàng)稅額。 A. 10%;8%;2% B. 9%;8%;1% C. 10%;9%;1% D. 9%;7%;2%
請問老師,我們是一般納稅人公司,購進(jìn)了農(nóng)牧公司的鮮牛奶,他們要給我們開免稅的農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票,說是我們進(jìn)項(xiàng)稅可以計(jì)算抵扣9%,這張發(fā)票我們可以接受嗎?并且按照他們說的進(jìn)項(xiàng)稅可以計(jì)算抵扣嗎,我們購進(jìn)后加工再銷售,再領(lǐng)用中還可以加計(jì)扣除1%嗎
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我公司是餐飲公司采購一批食材,因?yàn)楣┴浬膛伤瓦t到,且一部分菜有壞的,我公司罰了供貨商5000元,這5000元違約金我公司需要給供貨商開具增值發(fā)票嗎?
總經(jīng)理與家人一起出行的機(jī)票,可以全部按9%抵扣嗎
老師,固定資產(chǎn)一次性攤銷后續(xù)每個(gè)月攤銷沖減怎帳務(wù)處理
如果是之前賬上沒有入賬,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在拿到發(fā)票補(bǔ)入賬,可以把材料和銷售費(fèi)用放入當(dāng)期嗎,之前年度也是虧損的或者已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,沒有入賬的,當(dāng)期只補(bǔ)記進(jìn)項(xiàng)稅額 ,這樣可以嗎
老師 ,車間購買一臺(tái)加濕器7000元,屬于什么設(shè)備,折扣年限幾年?
居間費(fèi)用可以直接從對公賬戶取現(xiàn)金嗎
即征即退賬務(wù)處理,會(huì)計(jì)分錄
老師,今天稅務(wù)局上班嗎?
老師,這個(gè)是我去采購的,分錄對嗎
下午好!老師:公司有進(jìn)口商品,進(jìn)口時(shí)商品的增值稅有交,后來因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量有問題退回去維修,維修后回來又交了一次增值稅(報(bào)關(guān)那邊公司人員弄錯(cuò)了)有交的兩次增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額都可以抵扣嗎?謝謝!
老師,那答案為啥按照300*10%抵扣了?。?
當(dāng)月均用于生產(chǎn)紡織品。是默認(rèn)當(dāng)月全部領(lǐng)用了
好的老師,如果3%征收率減按1%為啥是含稅價(jià)/(1+1%)*1%而不是含稅價(jià)/(1+3%)*1%
一題一問,請重新在公海中提問。