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老師你好 固定資產(chǎn)(汽車)清理后 ,應(yīng)該怎么做分錄 這些車賣了253900 記在營業(yè)外支出里 原值和累計折舊應(yīng)該怎么寫分錄

2025-09-27 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-27 11:42

借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2025-09-27 11:42

借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費

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齊紅老師 解答 2025-09-27 11:42

借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益

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快賬用戶7311 追問 2025-09-27 11:47

老師這是放在一個憑證里嗎?

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快賬用戶7311 追問 2025-09-27 11:49

如果固定資產(chǎn)清理加累計折舊的金額不等于固定資產(chǎn)怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2025-09-27 11:49

這是三個憑證,你分開寫好些

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快賬用戶7311 追問 2025-09-27 12:08

如果固定資產(chǎn)清理加累計折舊的金額不等于固定資產(chǎn)怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2025-09-27 12:15

肯定要相等的,這個必須要相等

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快賬用戶7311 追問 2025-09-27 12:36

老師 我這固定資產(chǎn)不是攤銷完的,而是半路就賣了 有的就算報廢了,所以清理加折舊不等于原值,差額可以記營業(yè)外支出嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-27 12:37

借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
這筆肯定是相等的

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齊紅老師 解答 2025-09-27 12:38

你說的是這筆不相等嗎?

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快賬用戶7311 追問 2025-09-27 12:39

對的 老師

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快賬用戶7311 追問 2025-09-27 12:40

半路賣的車,可能凈值還有3000 但是只賣了2000

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快賬用戶7311 追問 2025-09-27 12:40

就是這樣,這個分錄不相等

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齊紅老師 解答 2025-09-27 12:44

這筆是正常做的,你看我的三步來做就對了

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齊紅老師 解答 2025-09-27 12:45

借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
按原值和累舊來填

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快賬用戶7311 追問 2025-09-27 12:46

那您的固定資產(chǎn)是原值嗎?還是清理后加上累計折舊?

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齊紅老師 解答 2025-09-27 12:49

固定資產(chǎn)是原值,把沒有折舊完的也寫上,差額計入固定資產(chǎn)清理

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借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
2025-09-27
您好,借:固定資產(chǎn)清理 1002300.89 -103153.44 =899147.45 累計折舊103153.44 貸:固定資產(chǎn)1002300.89 對外轉(zhuǎn)讓,確認(rèn)銷項稅額: 借:銀行存款/其他應(yīng)收賬款 430000 貸:固定資產(chǎn)清理430000/1.13 =380530.97 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 430000/1.13 *13% 借:資產(chǎn)處置損益518616.48 貸:固定資產(chǎn)清理 518616.48
2025-03-04
借銀行存款18000 貸固定資產(chǎn)清理15929.2 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅2070.8 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借資產(chǎn)處置損益1279.37 貸固定資產(chǎn)清理1279.37
2024-01-11
同學(xué)你好 對的 這樣做就可以
2023-01-13
你好,借:固定資產(chǎn)清理10558.06 累計折舊 4544.94 貸:固定資產(chǎn)56000 收款,借:銀行存款 10000貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)增 最后,借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
2019-12-04
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