同學(xué)你好 對的 這樣做就可以
老師你好,我們企業(yè)有臺車賣了,固定資產(chǎn)清理的分錄,借:累計(jì)折舊,固定資產(chǎn)清理,貸:固定資產(chǎn);借:庫存現(xiàn)金,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng);假如是處置損失,借:營業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn)清理,對嗎
您好,借固定資產(chǎn)清理1165.41,累計(jì)折舊4668.8,貸固定資產(chǎn)5654.5,借營業(yè)外支出1165.41,貸固定資產(chǎn)清理1165.41,借貸不平了。到底應(yīng)該咋寫會(huì)計(jì)分取請指教
出售固定資產(chǎn),分錄是 借累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)清理 貸固定資產(chǎn) 借庫存現(xiàn)金 貸固定資產(chǎn)清理 借固定資產(chǎn)清理 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理 一、這樣做對嗎? 二、那金蝶軟件利潤表收入這塊不會(huì)顯示這筆收入了對嗎?
老師您好,電腦后期送員工,分錄這么做,二級科目應(yīng)該怎么設(shè)置呢? 借:累計(jì)折舊,固定資產(chǎn)清理, 貸:固定資產(chǎn), 再做借:營業(yè)外支出, 貸:固定資產(chǎn)清理。
老師,電腦正常報(bào)廢,賣給回收的地方, 會(huì)計(jì)分錄: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款100 貸:固定資產(chǎn)清理 88.5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)11.8 最后,借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理,是這樣做嗎
老師自然人給企業(yè)開具發(fā)票,沒有營業(yè)執(zhí)照,能在稅局APP代開嗎
你好,一般納稅人,贈(zèng)送產(chǎn)品怎么做賬
老師,一般納稅人做股權(quán)轉(zhuǎn)讓要上傳財(cái)務(wù)報(bào)表,是要按照小企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表模板填寫上傳還是一般企業(yè)的模板上傳
老師,企業(yè)自行研發(fā)的無形資產(chǎn),后期的攤銷,在做財(cái)報(bào)的時(shí)候,是不是要把攤銷時(shí)的管理費(fèi)用調(diào)整到新的項(xiàng)目里去?是哪個(gè)項(xiàng)目來著?
郭老師,您好,我們公司沒有車子,每次都是開股東的車子出去跑業(yè)務(wù),能不能把股東的車子租給公司,能稅前扣除嗎?
公司代收代付引進(jìn)生的工資,年度殘疾人就業(yè)保障金不要把代收代付部分合并入繳納嗎?
我們公司給個(gè)人租房子,也要開9%的稅票?跟個(gè)人簽合同合適著不?
老師麻煩問下,小規(guī)模納稅人開勞務(wù)發(fā)票是按照差額征稅嗎?
老師,稅務(wù)上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我賬上怎么做啊 我不會(huì)做分錄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,我收到固定資產(chǎn)沖減應(yīng)收賬款,差額部分進(jìn)什么科目?
一級科目這么寫,后面二級怎么寫,不會(huì)呢?
同學(xué)你好 營業(yè)外支出你們的明細(xì)科目有什么
非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失
同學(xué)你好 那你就選擇這個(gè)