同學(xué)你好 對(duì)的 這樣做就可以
老師你好,我們企業(yè)有臺(tái)車(chē)賣(mài)了,固定資產(chǎn)清理的分錄,借:累計(jì)折舊,固定資產(chǎn)清理,貸:固定資產(chǎn);借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)_銷(xiāo)項(xiàng);假如是處置損失,借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn)清理,對(duì)嗎
您好,借固定資產(chǎn)清理1165.41,累計(jì)折舊4668.8,貸固定資產(chǎn)5654.5,借營(yíng)業(yè)外支出1165.41,貸固定資產(chǎn)清理1165.41,借貸不平了。到底應(yīng)該咋寫(xiě)會(huì)計(jì)分取請(qǐng)指教
出售固定資產(chǎn),分錄是 借累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)清理 貸固定資產(chǎn) 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸固定資產(chǎn)清理 借固定資產(chǎn)清理 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借營(yíng)業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理 一、這樣做對(duì)嗎? 二、那金蝶軟件利潤(rùn)表收入這塊不會(huì)顯示這筆收入了對(duì)嗎?
老師您好,電腦后期送員工,分錄這么做,二級(jí)科目應(yīng)該怎么設(shè)置呢? 借:累計(jì)折舊,固定資產(chǎn)清理, 貸:固定資產(chǎn), 再做借:營(yíng)業(yè)外支出, 貸:固定資產(chǎn)清理。
老師,電腦正常報(bào)廢,賣(mài)給回收的地方, 會(huì)計(jì)分錄: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款100 貸:固定資產(chǎn)清理 88.5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)11.8 最后,借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理,是這樣做嗎
我們是一個(gè)個(gè)體戶(hù),定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很?chē)?yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
一級(jí)科目這么寫(xiě),后面二級(jí)怎么寫(xiě),不會(huì)呢?
同學(xué)你好 營(yíng)業(yè)外支出你們的明細(xì)科目有什么
非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失
同學(xué)你好 那你就選擇這個(gè)