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請問之前計提了,怎么收到紅字發(fā)票怎么做賬

請問之前計提了,怎么收到紅字發(fā)票怎么做賬
2025-09-26 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-26 16:19

借應付賬款25 貸庫存商品20 應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出20 借庫存商品20貸,主營業(yè)務成本20。

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快賬用戶6709 追問 2025-09-26 16:22

這個會計,做成了。借:主營業(yè)務成本-20 貸:進項轉(zhuǎn)出5 ?貸:應付-25

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快賬用戶6709 追問 2025-09-26 16:22

這樣做,是不是重復了

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齊紅老師 解答 2025-09-26 16:23

你好可以的 可以的,

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快賬用戶6709 追問 2025-09-26 16:24

不是重復沖減了,主營業(yè)務成本嗎?前面又計提了

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齊紅老師 解答 2025-09-26 16:25

你好,哪里多了成本之前成本在借方,現(xiàn)在是借方負數(shù)

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快賬用戶6709 追問 2025-09-26 16:26

你好,忘記計提了嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-26 16:34

忘記計提是啥 借庫存商品 進項 貸應付 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 借應付 貸進項轉(zhuǎn)出 主營業(yè)務成本 也可以啊 就是省略了庫存商品

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快賬用戶6709 追問 2025-09-26 16:38

你好,我這邊的財務這樣做。是不是重復了

你好,我這邊的財務這樣做。是不是重復了
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齊紅老師 解答 2025-09-26 16:39

倒數(shù)第二個和第三個不對,做錯了,庫存商品應該是20,他做了25。

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齊紅老師 解答 2025-09-26 16:40

和最后一個分錄重復了,把倒數(shù)第2個、第3個刪除就行。他本來做的也不對。

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快賬用戶6709 追問 2025-09-26 16:41

就是,不對。我不知道怎么改

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快賬用戶6709 追問 2025-09-26 16:42

正常購進,正常計提,收到紅字發(fā)票。她已經(jīng)做賬了。

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快賬用戶6709 追問 2025-09-26 16:42

現(xiàn)在我怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2025-09-26 16:43

借庫存商品25貸,應付賬款25 借,主營業(yè)務成本25貸,庫存商品25。

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之前藍字發(fā)票已經(jīng)抵扣了,需要進項轉(zhuǎn)出,不需要勾選,只做賬務處理就行。
2024-01-02
你好,如果是購買貨物的,借應付賬款貸,庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-09-13
您好 請問之前收到藍字發(fā)票分錄怎么寫的
2021-06-16
你好!你紅字沖減之前的分錄,然后按正確的金額分錄再做一次
2022-01-05
你好,收到了進項紅字發(fā)票 借:應付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2023-04-17
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