您好,應納稅額=計稅價格×稅率,這個是不含增值稅的金額
老師我購車款的機動車發(fā)票和車輛購置稅是要加在一起做固定資產嘛?比如我11萬付的款,他發(fā)票+車輛稅才10萬出頭 那我剩下的錢是怎么記賬呢 還給了我一張買保險和加油的發(fā)票
老師,我們購買一批材料,原來合同是不含稅價15萬,我們付了15萬過去,對方開13%發(fā)票15萬元給我們,叫我們現(xiàn)金付6%的稅款9000元到供應商私人賬戶,現(xiàn)在我們不想通過現(xiàn)金付,想對方把稅金部分也開票給我們,供應商開9000的票又產生稅中稅號請問怎么換算,稅中稅也由我們承擔,那我們公司要補付多少錢給供應商
老師你好,我想問一下我們那個成本的發(fā)票是指含稅的還是不含稅的?比如說我們這個項目是十萬含稅,那我們這個成本發(fā)票是根據含稅的十萬乘以90%還是怎么算的?老師
老師,請問我公司購車收到發(fā)票,車款含稅價 91 萬,賣車的 4 s 店加價 15 萬,實際付款 106 萬,可他們發(fā)票和實付款不一樣,我是不是要讓對方開具 106 萬票呢?
老師,稅法規(guī)定是對500萬以下的固定資產允許一次稅前扣除嗎?那如果我們購入10臺車3000萬了,還能不能一次稅前扣除啊
前年把法人的其他應付款轉到實收資本,現(xiàn)在怎么轉回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質,接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質,稅務需要管理我們有沒有資質嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產車,補計提折舊用以前年度損益調整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農行給加油站轉帳,做賬借方為什么用預付賬款,
你說清楚點,我沒聽懂,
車輛購置稅的計算不包含增值稅。用15/1.13*0.1
跟直接用價稅合計總和除11.3結果是一樣的呀?