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老師,取得專票價為1000元,稅為60元,實際報銷為900元,分錄為借:管理費用 849.06,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 50.94,貸:銀行存款 900,抵扣勾選時稅是60元,差額9.06元需進項稅額轉(zhuǎn)出記入貸方,借方記入什么科目呢。

2025-09-26 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-26 10:03

你好計入營業(yè)外收入科目的

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快賬用戶8807 追問 2025-09-26 10:09

老師,借:營業(yè)外收入,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,老師是這樣嗎。

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齊紅老師 解答 2025-09-26 10:10

借管理費用50.94貸進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶8807 追問 2025-09-26 10:28

老師,稅的差額是9.06需進項稅額轉(zhuǎn)出,記入費用的話費用就增加了,和實際發(fā)生的費用不符呀。

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齊紅老師 解答 2025-09-26 10:32

這里不可以抵扣,需要進入費用的

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快賬用戶8807 追問 2025-09-26 10:55

老師這樣記可以不,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 9.06,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。

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齊紅老師 解答 2025-09-26 10:56

那最后進項稅額轉(zhuǎn)出也要結(jié)平啊

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快賬用戶8807 追問 2025-09-26 11:09

老師,最后就是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,就象我上面那個分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣寫分錄對不對。

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齊紅老師 解答 2025-09-26 11:10

這樣的話會計分錄就是對的

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第一個計提的借方三級科目轉(zhuǎn)出未交增值稅 其他的對
2021-07-29
不是 按發(fā)票的稅額做進項 沒有支付的做營業(yè)外收入 借管理費用20000 進項200 貸銀行存款20100 營業(yè)外收入100
2021-01-02
您好,這樣做分錄沒錯
2021-01-02
管理費用不對生產(chǎn)工人的是生產(chǎn)成本或者是制造費用。
2022-10-06
您好,對的,這樣的話,相當(dāng)于你開了一筆專票,最后的話,實際進項稅余額53334.82。這個是正確
2023-11-13
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